咨询
Q

你好老师,职工工资这个月欠哈只尼,下个月发的,这个科目怎么写 就是8月发的工资是63075元,实际发了12940元剩余51050元到9月份发了,这个怎么处理?

2020-02-22 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-02-22 21:58

你好,发放时,借应付职工薪酬--工资63075,贷银行存款12940,其他应付款--工资51050

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:应付职工薪酬**5000贷:银存3000,其他应付款2000,
2023-05-12
借管理费用 贷应付职工薪酬73629 借其他应收款3659.4 贷银行存款3659.4 借应付职工薪酬73629 贷其他应收款3659.4 贷银行存款
2021-09-14
确认调整金额:首先,要确认9月发放工资时多做的1000元是正确的调整金额。 查找相关的会计凭证:找到9月发放工资时的相关会计凭证,包括应付职工薪酬的计提凭证和发放凭证。 调整应付职工薪酬科目:在应付职工薪酬科目中,借方增加1000元,贷方减少1000元,以调整应付职工薪酬科目的余额。 调整管理费用科目:同时,在管理费用科目中,借方减少1000元,贷方增加1000元,以调整管理费用科目的余额。 调整财务报表:根据调整后的会计凭证,重新编制财务报表,包括资产负债表、利润表等
2023-12-18
借管理费用福利费贷应付制工薪处福利费 借应付职工薪酬福利费,贷应付职工薪酬工资。
2023-12-18
同学你好 这个应该写10月份
2022-12-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×