你好,就是月底他在账上的数字

老师,我知道这个以前年度是损益。目前就是所有损益科目不能有余额,其他科目都可以有余额对么
内账是分开了,只是期初余额我录入的是之前A公司的 因为和客户的关系数据都是延续的 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了 外账分开了,但是这个期初余额我就不知道要怎么做了
老师好,现金流量表“期初现金余额”本月金额到底是按照什么写啊?他这个提示的三个科目的期初余额是指资产负债表上货币资金的年初余额吗?还有为什么是期初余额,上账期期末余额。不懂按照哪个标准写
老师,在算公允价值的时候,我总是不知道公允价值变动的金额怎么算,我就知道公账之差,但是不知道是不是这样,账面就是其他债权投资的那个时点的期初摊余成本,公允就是题目的已知条件,但是算出来答案不一样
然后这个就是这是两道题,就是他那个第一问的第第一道题的第三小问,他那个实际利息收入2500加1500再加31,他这个也是。他这是不是摊余成本加那个利息什么的,然后算的这个这个150跟那个31呀,我算不出来,我不知道他们那个数儿是什么数儿,然后题里头也找不出来,他这个数儿是什么数儿,还有他那个第五题,他那个利息调整。这数儿都怎么来的,我不知道怎么怎么整。
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
我正在申报一个个人独资企业的个人经营所得税,进入个人经营所得申报页面,如图所示,上面圈着的几项显示零。那么我是不是直接点蓝色按钮“提交申报”就可以了?