你好,如果你用用友做账的话就把分录做好就行,财务报表都会自动生成
老师,是这样儿的,就是说,那个,我们这公司也是开始没有会计,后来,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一个帐,就是比。比如说那个嗯,就是库存,然后盘库存是多少,然后银行卡,现金,银行卡。然后现金是那个多多少钱,然后在这个基础上,然后开始开始做账,然后。做账,之后它就那个出现了,那个还银行贷款,就是不,不是还银行贷款,是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡,然后老板说这部分钱啊,就直接走吧,流流水就。完事儿了,就说那意思就是别管他了,就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水,然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个,就是。没把他,没把它放在那个管理费用里边儿,就是直接写的,其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本,然后等于毛利用毛利减去管理费用,营业费用,财务费用。然后减去应付工人工人工资,然后那个还有在。就是房租分摊吗,但是这个房租分摊。他嗯,老板没有,就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊,就是把这个。
老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈,就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧,这个基本的这个恒等式我懂,但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看,还不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗?那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄,我家的收入,正常计费用。正常登记各项的这个支出啊,主营收入啊,什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗?自动就是转的结转的。那就出负数了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帐做的。就是说,只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了,那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表,那么就都是对的,是吧。
实收资本的金额不能随便调啊。他是不是应该走走其他应收应付啊,或是当时发生业务时候所应该相对应的科目去调整。他怎么能用实收资本去调呢。我家用我家用友软件儿那个人,他也是老会计,我跟他说他说你不能用实收资本调啊。后来我就问原来那个,他说你一个内帐无所谓。完了我家不打财务报表,就是资产负债表和利润表儿,他也不打。他说因为是内账也不用打,它就做到最后的记账凭证,到这个本年利润结转就完事儿了。
郭老师我今天那个资产负债表和利润表还没做完,您指导我一下,就这么点业务,这是我用科目余额表做出来的借贷方余额,但是对于,每个数据塡到资产负债表和利润表里面,现在完全是懵的,说白了,就是不会塡资产负债表和利润表,本年利润在资产负债表的哪里啊,黄色的部分,不知道塡哪里
就是今天我留的那家公司,他就是生产食品的一个公司,然后他有两两个自己的工厂,还有一个现在再见,然后又成立一个商贸公司,等于说现在在他名下有五家公司连在一块儿的,然后就是我现在负责的这个商贸公司呢,它的外传我今天看了,是一个季度深,就是申报一次个税,每个月申报,但是他的个税的话,我看他这个财务就是嗯申报的,有时候申报两个人,有时候申报六个人,反正人数不固定,然后工资都没有超过5000就随便填的那种。 然后我翻了他以前的那个,资产负债表,利润表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理费用,月末转接其他应付款,那些没有别的什么东西,然后银行帐上面儿挂的可能也就一两千块钱,那样的,所以说都是负的,都是零申报。
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
我只要做对了。那个电脑自动结转资产负债表和利润表儿,我正常做到每个月月底这个。记账,就是说记账凭证和这些附件儿弄粘到一起,以后一个字号儿弄完以后。把这个资产负债表和利润表附加到后面就可以了,是吧。别的就是这个表,不需要再有什么别的,就是说哪块儿再对对账啊或者什么的吧。
不用附在后面,财务报表单独装订,分录做对了报表就会对的
我家的原来的那个会计吧,他是老会计,他系统的学过咱们这个课程就是。都十年八年以前了。他在我家,我们属于内账,会计不对外,他在我家就只做记账凭证,到最后的这个利润。结转就完事儿了,他没打过这个资产负债表和利润表。嗯我也没看到他打过现金流量表,但是我之前看咱们会计学堂那个小乔老师讲课的那本儿书里边儿哈。他说正常的会计每个月月底不都有这些表儿吗?但是我家这个都没有,我问他说的你打你就打,不打反正也行。因为说的咱们内帐外边儿也不差,现在我还是有点不大明白,这块儿你说我打。好,还是不打好。
老师,那你说每个月的,他不负责这个。后边儿他单独装订,就说一个月先放一张,等到这一年下来把这些财务报表儿。统一放到一起的,不是根据每个月的放到一起。我这打出来以后都给他放到一起了,我寻思着一个月,这明摆着嘛。
内账随便你打不打,外账肯定要打,一年统一放在一起也可以
但是你说我家那个,虽然说我们属于内账会计哈。属于出纳,会计完了,我家现在就我这么一个人儿。连仓库啊,在核算,成本全管着。但是你说如果说这些凭证儿,或者是这个表儿不打,那么我家那个外帐会计。我在没给他报过什么,别的相关的这些这个资料啊。仅仅就是一个睡禾禾这些银行的这些回单那发生的这些业务。那你说如果说。我们就是一般纳税人吗?但是如果说要是真税务,或是工商查的话。那应该没什么问题吗?
这个你得去和你外账会计沟通,因为要看具体情况,你这样讲我也不知道他做账到底做了哪些资料