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老师:早上好!12月和1月份的发票开错,2月份退回,怎样做处理? 退回2月份又重开,有些是按原金额补开,有些不是。如果有些3月份才补开,现在稅点复成1%税率了,又怎样处理?

2020-03-03 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-03 09:20

是专票吗,这个没有跨月作废,跨月直接开红字,这个之前蓝字开3% 现在红字也是开3% 重新开蓝字也是开3%

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快账用户4142 追问 2020-03-03 12:42

好,帐务怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-03-03 12:43

借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,之后重新做借银行 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户4142 追问 2020-03-03 14:11

销项税不用转出吧!

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齐红老师 解答 2020-03-03 14:18

借销项税额 贷转出未交增值税,

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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