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我们公司买了一张办公桌椅是9000元,货已到款已付,但是没有发票,后面也不会有发票,我该怎么做账呢

2020-03-13 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-13 10:17

借:固定资产 9000 贷:银行存款 9000 你们正常入账就可以了,对方没有开票是对方的事,不是你们的责任

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快账用户9833 追问 2020-03-13 10:24

那这个涉及所得税前扣除的问题么?因为没有发票

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齐红老师 解答 2020-03-13 10:29

不需要的,因为没有发票是对方的责任,你们购买办公桌椅都是实实在在的,因此汇算清缴的时候不需要调

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快账用户9833 追问 2020-03-13 10:34

没有发票也没有合同也不需要调么

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齐红老师 解答 2020-03-13 10:36

不需要的,因为你这个办公桌椅购买是真实发生的,不是虚构的

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借:固定资产 9000 贷:银行存款 9000 你们正常入账就可以了,对方没有开票是对方的事,不是你们的责任
2020-03-13
借固定资产 周转材料 贷银行存款 次月借管理费用贷累计折旧
2024-04-13
您好!请问你原来账上这批旧的桌椅是进账的时候是计入固定资产进行核算还是直接进了费用。
2021-02-26
你好, 暂估入库: 可以在月末暂估入库,借记“库存商品”或“原材料”科目,贷记“应付账款—暂估应付账款”。下月初,需要红字冲销暂估入库,待收到正式发票后再按照实际金额重新入账。 预付账款处理: 如果还未收到商品但已付款,可以先挂账“预付账款”,待以后有了明确的商品明细和发票再转为相应的存货或成本。
2024-02-28
您好,是自己使用的吗?
2021-10-09
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