您好,业务招待费每月您实际报销的时候按报销金额入账; 汇算清缴的时候算扣除标准,如果报销超出扣除标准,超出部分调增。

老师,我刚看经济法的时候,关于企业所得税税前扣除业务招待费这里,我想问,这个招待费是年底一起计算抵扣,还是每个月发生时,都可以抵扣,我们是小规模纳税人
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师,个体户算应纳税所得额的时候,是收入-成本-损失,这个和企业所得税类似,那我想问个体户如果发生招待费,广宣费这个也是和企业所得税一样比例限额扣除吗
《企业所得税法》对招待费的税前扣除采取两高限制的方式。业务招待费的 发生额允许税前列支 60%,同时最高额不得超过当年销售(营业)收入的 5‰。 通过这两个最高限额的对比,我们可以计算得到企业当年业务招待费所得税 前的最高扣除限额为:业务招待=8.33‰X 营业收入,老师,这个8.33是怎么计算来的,公式是怎么样的, 寿司列出计算公式,谢谢老师
请问老师公司购买货车用于出租,相关的税费政策是不是这样的: 如果是一般纳税人,那么购车时的增值税发票可以作为进项抵扣,小规模的话,就不能抵扣。企业所得税不论是小规模还是一般纳税人,都可以税前抵扣。车船税都不能抵扣。
之前的会计的账务一直都没有计提工资,发放直接计入管理费用---职工薪酬怎么办?这个月要交上个月工资了,应该如何做账
怎么知道这个月工资是多少去计提呀,员工有绩效。
劳务报酬的员工可以自己申报缴纳个税吗
老婆,我们是小规模纳税人,现在申请注销,清算时候资产负债表,其他应付800,未分配利润负数800,还要怎么做吗?
先开了发票,下个季度再收钱,应该什么时候确认收入
、某企业2024年1月1日的房产原值为3000万元,3月31日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,不含税月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。根据房产税法律制度的规定,该企业当年应缴纳房产税( )万元。不懂怎么算
老师,批发兼零售食用油,农产品(除烟叶,蚕茧,棉花,种子,种苗)的相关税务政策有哪些
老师,固定资产清理的时候开票了,该怎么申报收入,分录是怎样的
偶然所得个税申报选劳务报酬(不适用累计预扣法)?
认股权证计算增加的普通股股数时,不是:(每股市价-行权价)*数量/每股市价吗?每股市价不影响稀释每股收益吗?