你好,可以报销的呢
如探亲补贴,关于员工购买机票,但是不是直接在航空公司购买,而是通过第三方公司代理公司购买的机票,由于第三购买无法取得行程单,但收到第三公司开具普票,这种情况取得普票发票抬头为个人是否可以报销
如探亲补贴,关于员工购买机票,但是不是直接在航空公司购买,而是通过第三方公司代理公司购买的机票,由于第三购买无法取得行程单,但收到第三公司开具普票,这种情况取得普票发票抬头为个人是否可以报销
甲商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,2021年12且有以下几种进货方案可供选择:一是从一般纳税人甲公司购买,每吨含税价格为12000取得由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票;二是从小规模纳税人乙公司购买,且可取得由税务机关代开的征收率为3%的值税专用发票,每吨含税价格为11000元;三是从小规模纳税人丙公司购买,只能取得增值税普通发票,每吨含税价格为10000元。甲公司销售其所购货物的每吨含税销售额为20000元,其他相关成本费用为2000元,企业所得税税率为25%,城建税税率为7%,教育费附加征收率为3%。 1.在实现税负最小化的纳税筹划目标下 2.在实现税后利润最大化的纳税筹划目标下 3.比较分析实现税负最小化和实现税后利润最大化的优劣。
18.(15.0分)1.某有限责任公司是增值税的一般纳税人,2021年10月有以下业务:①购进某机器设备一台,价值50万元(不含税)取得了增值税专用发票;在购买过程中,向第三方运输公司支付运费6000元,取得了增值税专用发票。②当月购进原材料花费12万元,取得增值税专用发票:支付原材料运费3000元,取得普通发票。③当月销售本公司产品A型机器20台,每零售价8万元,开具了增值税专用发票;同时取得销售运费入3000元。④销售B型机器10台,每台10万元(不含,由本公司下属独立核算的运输部门收取运费5000元都未向对方开具增值税专用发票)。⑤取得销售某产品销售入113万元(含税),已开具增值税专用发票,在销售过程产生运费2万元,对方要求我方承担运费。(以上活动都取增值税专用发票)请计算该公司当期应缴纳增值税。
老师 我想问问,如果 一家支付公司 帮助自己的客户(一家航空公司)做市场推广,补贴给 航空公司的客户(乘客)。比如客户购买一张1000的机票,支付公司作为第三方补贴50给乘客,乘客只要支付950就获取这张价值1000的机票,那么对于第三方支付公司而言 这补贴的50元应该怎么记账?是否需要缴税?我们没有取得发票等扣税凭证(因为乘客不可能为了补贴给我们开票)我们主要是吸引乘客用我们的软件支付给航空公司,维护航空公司这家客户,扩大市场份额,我们想航空公司收取的支付手续费还没有给出的补贴高,那么这50元是否可以税前列支呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
抬头不需要填公司名称吗?为什么?
个人报销的呢,这种,可以的