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2019年期末还是收比支多41万多,这个数字正好是2019期初其他应付款的余额 现在怎么调平呢?

2019年期末还是收比支多41万多,这个数字正好是2019期初其他应付款的余额 现在怎么调平呢?
2020-03-25 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-25 16:23

你是指哪一个项目,预算会计的支出项目?

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快账用户6532 追问 2020-03-25 16:26

就是贷方少了41万,想做个什么分录调平呢?不查原因。

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齐红老师 解答 2020-03-25 16:28

你这里期初余额%2B本期借方发生-本期贷方发生=期末 你这个怎么可能调整得平呢 其他应付款是财务会计的负债类科目 支出是预算会计的实际支付金额。 这里有差额是正常的。

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快账用户6532 追问 2020-03-25 17:02

老师,我的意思是,同是财务会计,期末借方跟贷方差了41万。

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齐红老师 解答 2020-03-25 17:10

这是负债类科目,不是收入和支出类,贷方和借方本就不可能是完全相等的。

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你是指哪一个项目,预算会计的支出项目?
2020-03-25
您好 应该是缴纳了没有计提 可以补计提做平 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税
2023-08-21
您好,您需要查明银行存款余额50多万的产生来源是什么,然后再逐一挂相应的科目比较合理。
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你好,银行存款和实收资本不一定是一致的,有可能用固定资产投资。要查一下两边差多少,是不是少计算,或者多计
2020-08-10
你好;     负数的话;   应该是  你们其他应付款你们多支付出去了。  造成了资产了; 其他应收款去了    ;去看看明细账  
2023-02-10
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