需要的,一方面,你们购买这些物品的增值税需要缴纳增值税。另一方面,你们赠送给客户,要代扣代缴个人所得税
请问社保申报每月几号需要申报缴费
老师。。你好。。我是33期学员。。老师的讲解中长沙卓越是商贸型企业 。 我想学习生产型企业的账务 课程中老师会讲到吗
请问老师,新租赁准则有使用权资产和租赁负债,税务申报财报时,这两个报表项目的金额要剔除吗?
给对方多开票,对方不给红字票点确认怎么办
公司做了地坪,开了发票过来,上面开的建筑服务,耐磨固化地坪。这个发票怎么入账
老师好 请问如下图,为什么银行内部营业机构(是指银行的分行、支行这些吗?)支付的利息可以税前扣除?是为什么就银行特殊可以但除银行外的其他企业内部比如分公司这些之间借贷就不可以?谢谢
去年初创公司没有实缴,营业账簿印花税要加税种零申报吗
个升企到底保不保留之前个体户的日期啊,老师
老师,想问问,22年跟23年的费用发票现在还能报销吗
报关单是cif成交方式,总金额10000,运费390,保费10块,但实际上保费10块钱买家直接付了,这种情况下如何做分录和确认收入
这种行为是不是视同销售,按照视同销售处理么?
你们这个是买进来再进行赠送,是属于视同销售的。视同销售主要是企业所得税那边的处理的。
那视同销售的这个税金,我们是当月缴纳还是在季度末计算所得税时缴纳呀?
要在当月申报和缴纳的,除非你们是按季度申报的
企业购买礼品赠送给客服需要视同销售,按公允价值确定销售收入计征企业所得税。
小规模就季度缴纳,一般纳税人就当月计提次月缴纳*