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 老师,商品退厂,供应商那边退款,都是在我们当月的进货发票上把退货的款直接开成负数在同一张发票上,那我需要怎么处理?

2020-03-29 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-29 11:09

冲进货成本,进项税转出

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你好,就算退回去,负数发票也不会给到你们的。是他们自己把自己的销项税给红冲掉。你们只需要把票据退回去,做进项转出就可以了。风险不在于你们,税务风险在于他们不收发票不开红字发票。
2022-05-16
您好 为了产品销售发生的退运 可以计入销售费用科目
2023-09-10
你好;   你这个发票之前收到的是专票还是普票; 你是否认证了发票 ?       意思要退货给对方; 对方退款给你嘛   
2022-12-20
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
先把收到的分录补上,再做一笔相反的分录。
2022-07-11
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