资金结存=结转结余%2B返还额度
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
你好,彭老师,我想问一下就是。这个新政府会计制度我也做了一年账了,但是总感觉不太对的感觉。想问一下他们两个之间有什么关系吗?有没有一个公式,就是资金结存=货币资金+银行存款+其他应收款_其他应付款吗? 还有那个 本年预算结余和本年盈余差异表 调节完应该一致吗?
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
税金及附加都是包含什么
我是挂名股东有什么影响?有什么风险?
你好,老师,我司给客户加工,加工完成后,我司开具销售专票21874,加工完成后还有一些废料,客户让我司代卖,代卖废料后,废料价格是10796元,这笔废料钱客户不从合同上扣减,直接开了一张32670的专票给我们,这个账务如何处理
这是什么业务 请问老师
老师,所得税费用填到企业所得税年报的那个表里,那个行
老师,资本公积和盈余公积是什么意思
老师好,去年计提年终奖50万,在今年5月发放,个税在什么时候申报
老师,法人是一般人公司,他问我4月份我们要交多少增值税,公式怎么算,我主要看哪些数据
给员工多交的社保,下个月申请退回,这个月多交的计入什么会计科目
生猪贸易公司销售生猪,例如我们公司称为A,养殖场称为B,客户称为C,A从B购入生猪后直接销售给C,A负责从B购入地直接运送到C客户指定地点,这种情况下,A购入生猪是否需要做入库后再进行出库呢?账务处理是怎样的(具体会计分录及凭证附件包括哪些)?求解答,非常感谢