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我家是小规模纳税人,一年开不了几张发票,都是0申报(一季度好像是9w免增值税),请问怎么抵扣税控服务费280,现在已经到期了,发票都开不了

2020-04-01 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-01 12:59

你好 现在是月不超过10万季度不超过30万免增值税的; 你到时收到税盘服务费 做分录 申请抵减即可 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

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快账用户7260 追问 2020-04-01 13:03

不是很懂,我发票都是开给餐饮部的,怎么减免280啊,问谁要啊

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齐红老师 解答 2020-04-01 13:10

你好 你缴纳了服务费的280元 。找航天的人给你发票 如果是电子发票给你们链接 你打印出来入账 。到时做账申请抵减 。按上面给你发的 对应填写金额去抵减这个280

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学员你好,零申报也要建账,之前没有建账,有收入之后要建账
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你好,是需要申报的,代扣部分会体现在预交税款中
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这个专票申请自己开就可以尽快抵减
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你好;  那你就先按你的免税报;  到时申请红冲发票;在去 开免税发票即可   
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