代垫的费用可以通过其他应收款核算,如果代垫的时候是现金支付的,就是 借:其他应收款 贷:库存现金 实际上代垫行为发生在前的,所以,最后一个分录在最前边 合并到一起会抵消其他应收款吧
我可以把这两个分录做在一张凭证上吗?我写了一个例子,做的分录对不对?可不可以把其他应收款直接挂现金?但是现金50实际是贷供应商付给报社的
上年度的账记借了科目把股东投入的钱记入了其他应付款,现在可以直接借:其他应付款,贷:实收资本吗,还是要把以前的分录写做一张相反分录再填一张正确的
发现以上月:当时做借其他应收-1 贷现金,其实其他应收款是2.这月发现做错了。怎么写摘要 还是直接冲销 然后 做个正确的?做在一张凭证上可以吗a
老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗
老师,我想问下,社保不是对公扣款的,是财务给扣款二维码给股东扫码支付的。做分录是不是可以直接借:应付职工薪酬-社保费,其他应收款-社保,贷:其他应付款-股东?还是应该挂现金?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
恩好的,就是我写的没问题,调下两者的顺序就行
嗯嗯,分录的运用没有问题 业务发生的先后有问题
还有老师,买的固定资产低于5000元,我先进入固定资产,然后下个月一次性计提折旧可以吗?还是当月一次性计提折旧。
去年12月买的固定资产,可以在今年一次性进入折旧不?高于5000元的固定资产,我正常做账按月计提折旧
固定资产购进的次月提折旧 会计准则不允许一次性提折旧 折旧一次性扣除是税法优惠
就是低于5000也是按月计提折旧呗?
通过纳税调整
我问了很多人,有的人说可以,有的人说不可以,我都不知道怎么做了
只要你计入的是固定资产,最低折旧3年 除非你直接计入低易品一次性摊销
税法上我可以选择一次性扣,还是分月扣是吧?
税法上选择完按月进行折旧,多长时间不能变更。我可以对不同的固定资产看情况选择一次,还是分次吗?
从税法上多长时间不能变更?
税法上我可以选择一次性扣,还是分月扣 可以对不同的固定资产看情况选择一次,还是分次 所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,可一次性税前扣除。 工具器具可以500万元以下的一次性扣除 没有不能变更一说,你可以自己选择范围,不扣的也没关系,允许并存