这个汇算清缴产生退税?这个部分学员反馈是有地区是会查账,这个税局,不好说,
老师,补计提之后19年就是亏损了,汇算清缴的时候还需要退所得税,这种会不会税务预警啊
如果汇算清缴前是亏损,汇算清缴调整后是盈利,补缴税款,那么第二年一季度计算所得税预交时就不用弥补上年会计利润的亏损了吧?
年末计提所得税 汇算清缴后弥补亏损了不用交了,汇算清缴之后就冲销掉计提所得税。这个做法正确吗 还是说根本不用计提呢?
企业所得税上年汇算清缴已退款,为啥今年的企业所得税还可以一直弥补上年亏损?报表上按利润总额计提企业所得税,但所得税申报表弥补亏损后就不需要缴纳所有,这种情况账上还需要计提企业所得税么?弥补亏损的企业所得税需要进行账务处理吗?
请问老师,2022年汇算清缴弥补亏损后还需要缴纳企业所得税,这个算是弥补亏损还是汇算清缴呢。填写税审底稿的时候怎么填写.谢谢
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
那我这个怎样处理比较好呢?1月份发放就计提到当月,然后1月当月发放,算20的费用
1月份发放就计提到当月,然后1月当月发放,算20的费用 实务中是这样,