你好,生辰部分提供领领料单和入库单给财务

请问有财务和各部门配合工作的资料吗,比如说是哪个部门需要提供什么数据? 我们是生产制造业 ,生产部门 研发部 采购部 销售部 工程部 行政部 财务部
一个公司下有几个业务分部,账务总部处理,为了考核,按部门核算收入成本利润,工程部,生产制造部门,物资部门。现有一笔业务,工程部购入一批材料,完工后开出13%的销项票。会计账上将这笔收入计入物资部门,问其原因,说是工程服务税率为9%,材料类13%不能计入工程部门的收入。请教老师,税务上所规定的按不同税率分别核算,并不包括企业内部收入的归属吧,只是要求不同业务按适用的税率开具发票,确认其销售额和销项税额并分别申报纳税,不知我理解得对不对?
客户目前的主要工作是研发。在对研发部进行访谈时,研发部部门经理说他们研发部有12个人。但是工资总额中,研发费中的人员有23个人。财务部经理的解释是,目前公司的重点工作是研发,生产部和质控部的人,生产部、质控部虽然是独立的部门,但是这两个部门的工作还是为配合研发工作而存在。生产部人员是试制产品,质检部员工是检测试制产品。按照谁收益谁承担费用的原则,生产部和质控部的薪酬费用归入研发费。你觉得生产和质检人员的工资要不要从研发费调整出来?
你好,我是财务部的,现在要发文给各部门配合年终结转,要提前把各项工作做好,如进项发票要本月25日前走完报销流程付款,请问有模板说明吗
老师,你好,我公司是工业制造企业,规模适中,设有各个生产车间,还有机修车间,研发部,行政人事部,厨房,品控部,仓库,这些部门,想请问老师每个月的工资计提记入什么科目?
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
还有一个仓管
那就是仓库写出库单入库单, 销售提供月末的回款表和销售汇总表
都不知道怎么写哦
你这个要问具体的部门哟了