不需要调整分录,不涉及损益,以后转固定资产后,虚开发票对应的折旧不能税前扣除
老师您好,我想问一下,发票已记入在建工程,还没有转固定资产,被税务机关认定为虚开发票,应该怎样调出?现在记的是借在建工程 贷银行存款
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
老师,我想问咨询一下在建工程转固定资产的条件是什么?我们单位建了一栋办公楼,已经完工投入使用,审计价格也出来了,但是工程款还没有付完,质保金发票也还没有开,监理费也还没有付完,这种情况可以转固定资产吗?
老师,我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账:借:在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷:其他应付款 109 ,今年2023年对方说这笔要冲红,我开出红字信息表,现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程,你是不是没有做到固定资产? 没有做到固定资产,是做:在建工程 为什么不是贷:以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益,是吗
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月水电费和物业费共130000元,但是10月份才开票回来。请问一下7-9月能不能提先暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做?10月份回票会计分录又怎么做?麻烦老师会计分录详细指导一下,谢谢
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月的水电费和物业费和130000元,10月份才开票回来,7-9月能不能暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做?10月份回票会计分录又怎么做?麻烦老师会计分录指导一下,谢谢
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月的水电费和物业费和130000元,10月份才开票回来,7-9月能不能暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做?10月份回票会计分录又怎么做?麻烦老师会计分录指导一下,谢谢
老师,公司报销总有一些账是没有发票的,这些不是需要年底调增吗?但是年底怎么计算这些数据呢?直接查一年的账吗?如果不是的话,那平时怎么记呢?
老师你好,总公司合并申报企业所得税,分公司只开票,没有成本,上传财务报表利润表是有利润的,这样需要缴纳税款吗
电子税局网上成品油的发票没有下载按钮,还能去哪里下载呢
老师年终奖的税率怎么算的
老师,我们是公寓店(个体户),开出去的都是开:住宿费,请问一下产生的物业费、水电费计入哪个会计科目?
老师您好 请问下 现在不是申报企业所得税时要填计提职工薪酬么 我们公司是本月发放上个月的 申报的呢是申报发放的金额 我正好跨年所以我一月申报的个税是去年12月份的 可是我计提时候按照每个月计提的 所以计提金额就会少,这个怎么办
你好老师,我们注册资本是500万,已经缴纳400万,现在要减资到100万,请问多缴纳的300万,能退还给股东吗?