你好 你看你们税局那边怎么说的 。 如果员工都退税了 你应该操作不了的。 你问下专管员是不是要去税局那边更正
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
员工2019年已经进行个税汇算清缴了,并且已经收到多交的个税,但是2019年8-12月不在我单位,我单位没有及时进行办理离职,从2019年8月到12月零申报了,员工申诉,我们还能更正申报么?关键员工已经在App收到退税了
地区,四川成都。我们是一般纳税人,行业是装卸搬运服务,接到专管员电话,说有人投诉个税申报收入不符,(此员工于2021年5月离职,可个税申报截止到2021年八月还在申报)目前已更正个税申报从2021年5月至8月,删除了此人的个税申报信息。把更正好的信息交给了专管员,专管员说,还需要财务的冲销凭证和更正资料确定你已在财务上更正,还需要看一下损益表。这现在该怎么去更正账务冲销凭证呢?此员工5月至8月的工资为两万多。
老师个人所得税是当月发放当月申报吗,还是当月发放,申报上月,我们一个员工22年五月入职,老单位帮他申报个税,新单位也申报了那个月,汇算清缴就不对了,这个是老单位更正还是新单位更正,老单位是当月申报上月,新单位是当月申报当月。有老师提到我做一个月的零申报,变成次月申报。那员工们多申报的一个月个调税还给他们吗?如何还,有员工在问,怎么处理
24年8月份个税申报,有两个人个税申报少了,1个是前任会计少申报收入1200多元(8月底已经离职),还有一个员工在职8月份少申报2700多元,目前9月份个税申报已经申报了但是还没缴款呢, 问,8月份是否要进行更正申报,若8月更正申报后 9月份的已经申报的个税怎么办啊?这种情况怎么处理最好啊?北京朝阳的公司
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
像这种情况是不是大厅也没办法处理呀
你好 如果没退税的话 专管员会让你自己系统更正就行了。 如果退税了就比较麻烦了。 就要问专管员怎么处理 。
好的,谢谢
不客气 帮到你就好