不能申报,1.A105080一定要填,您的申报表没填,这个是强制性要求;2.A105000的几处异常,检查一下是否有漏填的,没有的话就可以了;3.职工教育经费是否有,有就填,没有就不填,这个是提示性要求。
老师 帮我看下 这个风险提示没有问题吧 我能申报年报了吗
老师 帮我看下 这个风险提示没有问题吧 我能申报年报了吗
老师,帮我看一眼这个,我做汇算清缴,提交申报老提示这个,我和对没有和对出来问题,您受累看看问题出在哪儿,影响申报吗
老师,帮我看一下,我申报企业所得税时候,出现这个,有什么风险吗?不会有预警吧?
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,这个季度开有百分之三专票,也开有普通,是不是专票要交税
老师我们预付给自然人材料款,怎么写分录
老师,应付职工薪酬计提的贷方金额是不是应该和申报个人所得税金额一致呢
老师,我想问下小规模满足30万内免税额度的增值税怎么做账,怎么来结转呢?
老师我们将一年13万的房租一次性支付给了房东,该怎么写分录
老师,如果公司变异常了,那么监事、股东会变异常吗?
在申报增值税申报表时,弹出“出口应征税货物报关单用途确认”。查询后,发现有款商品出口退税率为0,但我当月已经根据报关单整单开出口免税普通发票了。 请问老师怎么处理?
老师,给我详细讲一下应付职工薪酬的填写
固定资产车辆需要折旧几年
为啥员工的报销款可以随便拿发票来冲账呢 咋样能坐实吗