你好,同学。 借 其他应收款 贷 其他应付款 利润分配 借 利润分配 贷 其他应收款 其他应付款 是直接这样处理,差额作为资本公积人
老师你好,A公司需要合并到B公司,A公司的期末余额是:其他应收款1999.97元,其他应付款:604493.48,利润分配-未分配利润:-602493.51,请问A公司和B公司应如何填写分录
您好,想咨询你个事情 我公司要注销了,我公司有俩个股东,未分配利润743310 a占30%b占70%然后给a钱 分录借利润分配743310 贷 应付股利 a 222693 应付股利 b 519617 然后借 应付股利a 222693 实收资本a 4500000 贷 其他应收款 a3900000 应收利息a 2100000 银行存款 612693 钱已经给a付过去了,然后我们又查了下账,发现未分配利润只有363360.22,a应得109008.07 ,但钱是要不回来了,账怎么办
老师 a公司应收b一笔其他应收款款 现在由c公司代替b公司付给a公司 但是未实际付款 那我需要写会计分录吗?
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
老师请问现在有A 和B两家公司,分别有在其他应收款下挂账应收李某4000元,现在老板要把在A公司挂账的4000元统一转到B公司里挂账,等于A公司清0无挂账了,统一在B公司里挂了8000元的其他应收款,请在A公司如何做分录,B公司又如何做分录吗谢谢
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的