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老师你好,A公司需要合并到B公司,A公司的期末余额是:其他应收款1999.97元,其他应付款:604493.48,利润分配-未分配利润:-602493.51,请问A公司和B公司应如何填写分录

2020-05-18 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-18 10:55

你好,同学。 借 其他应收款 贷 其他应付款 利润分配 借 利润分配 贷 其他应收款 其他应付款 是直接这样处理,差额作为资本公积人

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你好,同学。 借 其他应收款 贷 其他应付款 利润分配 借 利润分配 贷 其他应收款 其他应付款 是直接这样处理,差额作为资本公积人
2020-05-18
就直接是借其他应付款贷应收股利。
2021-01-05
你好 ;     B是无偿给A 的 ; A做 :借其他应收款  -某单位或者个人贷营业外收入  
2022-01-06
您好,我们这个报表会产生好多利润,应付不付是结转到营业外收入的,本来就是未分配利润是200万,再增加600就是800万利润了,报表还有哪些科目有余额呀。
2024-12-28
你好,转销其他应收款A公司借方2570万,盈余公积贷方170万转未分利润,实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万撤回资本就为0了
2023-01-05
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