你好,同学。 借 其他应收款 贷 其他应付款 利润分配 借 利润分配 贷 其他应收款 其他应付款 是直接这样处理,差额作为资本公积人
老师你好,A公司需要合并到B公司,A公司的期末余额是:其他应收款1999.97元,其他应付款:604493.48,利润分配-未分配利润:-602493.51,请问A公司和B公司应如何填写分录
您好,想咨询你个事情 我公司要注销了,我公司有俩个股东,未分配利润743310 a占30%b占70%然后给a钱 分录借利润分配743310 贷 应付股利 a 222693 应付股利 b 519617 然后借 应付股利a 222693 实收资本a 4500000 贷 其他应收款 a3900000 应收利息a 2100000 银行存款 612693 钱已经给a付过去了,然后我们又查了下账,发现未分配利润只有363360.22,a应得109008.07 ,但钱是要不回来了,账怎么办
老师 a公司应收b一笔其他应收款款 现在由c公司代替b公司付给a公司 但是未实际付款 那我需要写会计分录吗?
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
老师请问现在有A 和B两家公司,分别有在其他应收款下挂账应收李某4000元,现在老板要把在A公司挂账的4000元统一转到B公司里挂账,等于A公司清0无挂账了,统一在B公司里挂了8000元的其他应收款,请在A公司如何做分录,B公司又如何做分录吗谢谢
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?