你好,同学。 研发部分可以加计扣除的。
甲烟草公司近年来研发水平持续提升,研发领域拓展到食品、包装设计等领域,并取得一定成果,市场需求较好。根据财务预算,2019年研究开发费为5000万元,其中用于非烟领域为2000万元。问:研发费用能加计扣除吗?怎么筹划? 甲烟草公司近年来研发水平持续提升,研发领域拓展到食品、包装设计等领域,并取得一定成果,市场需求较好。根据财务预算,2019年研究开发费为5000万元,其中用于非烟领域为2000万元。问:研发费用能加计扣除吗?怎么筹划?
甲烟草公司近年来研发水平持续提升,研发领域拓展到食品、包装设计等领域,并取得一定成果,市场需求较好。根据财务预算,2019年研究开发费为5000万元,其中用于非烟领域为2000万元。问:研发费用能加计扣除吗?怎么筹划?
位于某市的甲制药公司由外商持股75%且为增值税一般纳税人。甲公司本年主营业务收人为5500万元,其他业务收人为360万元,营业外收人为300万元,主营业务成本为2800万元,其他业务成本为300万元,营业外支出为210万元,税金及附加为420万元,管理费用为550万元,销售费用为900万元,财务费用为180万元,投资收益为120万元。 经聘请的会计师事务所审计,发现有关税收问题如下: (1)向境外股东企业支付全年技术咨询指导费150万元。境外股东企业常年派遣指导专员进驻甲公司,并对其工作成果承担全部责任和风险,以及对其业绩进行考核评估。 (2)实际发放职工工资1500万元(其中残疾人员工资50万元),发生职工福利费支出250万元,拨缴工会经费35万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出100万元,以前年度累计结转至本年的职工教育经费未扣除额为5万元。另为投资者支付商业保险费10万元。 (3)发生广告费支出640万元、非广告性质的赞助支出50万元,发生业务招待费支出72万元。 (4)从事《国家重点支持的高新技术领域》规定项目的研究开发活动,对研发费用实行专账管理,发生研发费用支出100万元且未形成无形资产。 (5)对外捐赠货币资金140万元(通过县级政府向贫困地区捐赠120万元,直接向某学校捐赠20万元)。 (6)为治理污水排放,当年购置污水处理设备并投人使用,设备购置价为300万元(含增值税且已作进项税额抵扣,增值税率13%)。处理公共污水,当年取得收人30万元,相应的成本费用支出为22万元。 (7)撤回对某公司的股权投资取得120万元,其中含原投资成本80万元,相当于被投资公司累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分10万元。 其他相关资料:除非特别说明,各扣除项目均已取得有效凭证,相关优惠已办理必要手续;因境外股东企业在中国境内会计账簿不健全,主管税务机关核定技术咨询指导劳务的利润率为20%,且指定该制药公司为其税款扣缴义务人;购进的污水处理设备为《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》所列设备。 3.实验要求: (1)分析计算甲制药公司应当扣缴的企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加金额。 (2)分析计算甲企业本年度的会计利润。 (3)分析计算甲企业允许所得税前扣除的项目及金额,并进行纳税调整。 (4)分析计算该企业本年度应缴纳的企业所得税税额。
您好~想咨询下:小额零星支出的汇款用途 一般怎么写?
B公司挂靠A公司,A公司开出6个点的专票,收到B公司开的1个点普票,如何计算B公司应承担的A公司税差
出口视同内销的企业只报增值税申报表和内销申报一样对吗??还需要申报出口页面的报表吗?
老师,A委托B代理出口,出口报关是以B的名义报关出口对不,那么 B确认收入,进项发票也开给B对吗
建筑公司感谢周边村民对工程施工的帮助,买了大米,油,发放村民,应如何做分录
老师,出口许可证上的金额是货物净值,不包含报关费和货物抵达港口费,报关金额是FOB 这样可以吗?
对方公司要求每月开普票,我司是一般纲税人。可以用个体户的代开10万以下普票,不用成本票那我车上吗
老师,我司之前没有核算成本,所以委外的加工费放在制造费用里面。然后我核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?那她这委外加工费是入库的加工费吧。不是领出吧
供应商赠送一堆配件给我们,我们按正常定价报关,但是工厂不开票给我们,这种正常报关又没有进项合规吗?应该咋操作呀?
老师,一般纳税人销售干果礼盒的税率是多少?