你好,你开的什么业务的 减免的2% 在应纳税减征额里面填写的
我开具普票是1%纳税申报表里怎么是3%的,灰色的能填免税吗?
老师我开具普票是1%纳税申报表里怎么是3%的,灰色的,能填免税吗!!!!!!
老师,能不能教我怎么填小规模增值税申报表,我们有自开专票,1%的税率,普票15万多,也是1%税率的。该怎么填表,还有现在减免2%税额怎么算出来?填哪里
增值税纳税申报表一,开具发票数据如何填写,第一栏是灰色的,数据无法输入
老师,问一下,从4月开始小规模普票免税,专票3%我们公司从4月有部分开了1%这种怎么填写在增值税申报里面,自行开具增值税普票也有冲红的按照1%,在申报表里面怎么填写呢
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师你看一下,是按照实际的百分之1扣吧。这个表有什么问题
表没有问题 默认的3% 减免的2% 在主表应纳税减征额,和减免表减免项目本期发生额和实际抵扣金额填写的
保存不了,申报失败
你好,截图主表还有减免表 你的1%的发票销售额多少
13879781.42,是这么多
都是1%的吗 不含税的销售额这个是是吗 在主表应按税减征额和减免表发生额和实际抵扣金额填写13879781.42*2%
是的,老师
减免表截图 没有填写吧
在这里老师
点确定 之后申报 出现啥