你好 完成销售了不确认收入有一定的风险
老师,还有个问题,我们给对方开了500万的发票,钱已收到,这个能不能暂不确认收入,因为下个月要报企业所得税
老师我问一下哈,款子对方已经付给我们了,我们没有开票,这个要确认收入,但是不确认销项税额,对吗
老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
老师,您好!请问几个月前确认了500万的不开票收入,已做账并已报税;结果这个月收到账款是有495W,差价5万说是因为产品原因而扣款的,所以这样如何账务处理呢?
老师,请问下货物已经发给客户,但是要到下个月对好账才开票,只有开了票才能确认收入是吗?能否做暂估收入的?
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
小规模时候买的固定资产,能不能再一般纳税人时开进项发票
老师,公司收到一张代驾费发票怎么入账
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
合伙企业无法区分经营成本来呀,按什么比例计算成本费用啊?
老师,具体什么风险?
你见好,完成销售了不确认收入 有少确认收入 少交税的风险,税局查到会让补交税款和罚款和滞纳金
就是这张发票备注栏写的是前期作业费
你好,和备注没有关系 看实质 你要是少确认收入 少交税就有风险