你好,是指什么企业每月超过3万元

小规模纳税人每月开具专票超过15万元,开票税率是多少
老师 21年的利润,比如达到110万,那100万部分税交2万5,超过100万的10万交1万,共交3万5。那业务招待费比如是3万,按60%可扣除1万8,没有超过收入总额的千分五。那纳税调增3万-1万8=1万2,这1万2是按100万以内的2.5%还是超过100万不超过300万的税率10%计算
老师。个税是超过5000每个月都预缴吗?还是说前几个月工资未超过6万、等工资累计超过6万了之后的那个月开始交个税啊?
个人所得税:一年不超过12万元 一年不超过6万元 是一年不超过那个不用交税
个税每月5K不交税(5*12=6万),税法不超过36000交3%的税。不理解
去年报税时填的数跟账上数错1400元,今年调账把这笔数补上,应该怎么做账?
老师,我现在有个25年11月份的出口退税,然后我这边操作退税的申报年月是填今年的月份还是填去年的月份,添了去年的月份,说我那个月已经申请了
老师 其他应付款欠A公司20万,其他应收款 还是这个公司欠我们19万,相抵这19万 做会计分录: 借:其他应付款--A公司 贷:其他应收款--A公司 这种情况需要准备什么附件回单呀?
老师,购买的酒专票不能抵扣吧,当普票用是吗
公司没交社保,那社保信息那一栏就填0吗,现在不交社保会不会触发风险
之前上游给我们的发票,后面税务局认证为异常发票,要我们转出进项税额,转出的分录是 借:原材料等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),然后这个应交税费—应交增值税-进项税额转出的贷方一直有余额,这是正常的吗?
未发2025工资已做企业汇算调增,请问分录怎么调增应付职工薪酬科目呢?小企业准则,没有以前年度损益调整科目
公司做跨境电商,卖日常用品,比如毛巾,厨房收纳盒,发夹这些,首先出口增值税免税吧?然后国内采购的进项也不能抵扣的,国内开的跟采购商品有关的物流费进项也不能抵扣吧?是可以做成本扣除的,因为对于企业所得税免税商品要交税,所以可以扣成本,理解对吗?
现在的我把报关单导进去然后怎么后续
老师 我们的实发工资合计数是209096.99然后我们出纳多发了200元给员工 然后员工也退回来了200元 这个我要怎么做账呀