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单位的账每个月都暂估,暂估数很大,发票数很少 这样正常吗 这个月没付这个原材料暂估很大,到时候没发票怎么办呢

2020-08-07 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-07 10:02

您好 1、不太正常,具体也需要结合公司实际情况进行判断。 2、到时不能取得发票,就是无票支出入账了,到所得税汇算清缴时,做纳税调整就是了。

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快账用户2691 追问 2020-08-07 10:10

汇算清缴时原材料无票入账吗

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齐红老师 解答 2020-08-07 10:11

是的,是这样理解,到所得税汇算清缴时,做纳税调整就是了。

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您好 1、不太正常,具体也需要结合公司实际情况进行判断。 2、到时不能取得发票,就是无票支出入账了,到所得税汇算清缴时,做纳税调整就是了。
2020-08-07
你好,这个风险是很大的。
2024-05-07
可以的,可以暂估结转的
2020-09-22
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
您好,是现在没开过来,但是已经销售了是吗
2023-07-23
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