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请教!销售给王某1000元商品,未付款,也未记帐,但上月月底商品己业务成本结算。本月销售给王某另一款商品800元,王某退回上月1000元的商品,付了5000元,因为后期王某还要继续来买。这个帐务怎么处理,会计分录怎么做?

2020-08-09 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 15:57

你好 冲掉月底结转的成本。然后销售800元的商品 借 银行存款 800 贷 主营业务收入 应交税费 借 银行存款 4200 贷 预收账款 4200 再结转这800元商品的成本

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你好 冲掉月底结转的成本。然后销售800元的商品 借 银行存款 800 贷 主营业务收入 应交税费 借 银行存款 4200 贷 预收账款 4200 再结转这800元商品的成本
2020-08-09
销售退回冲减退回当月收入与费用。借主营业务收入应交税费-应交增值税贷应收账款。借库存商品贷主营业务成本
2020-08-09
你好,学员,稍等一下
2022-11-03
你好,学员,稍等一下
2022-11-03
同学你好 稍等一下哦
2023-02-03
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