你好,辅导期一般纳税人当月认证,次月抵扣的情况下会有待抵扣进项税额

申报时,什么情况下需要填待抵扣进项税额?
您好请问什么情况下使用待抵扣进项税额呢
在什么情况下待认证进项税额转到待抵扣进项税额
老师好!什么情况下需要填增值税附表二里的待抵扣那项
老师您好!请问申报表附表二里面的待抵扣进项税额,也就是24-34行,是什么情况填写?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
如何查看自己是一般纳税人还是辅导期一般纳税人?辅导期一般纳税人有什么限制呢?
你好,查看自己是一般纳税人还是辅导期一般纳税人,税局给单位的一般纳税人认定通知书上面会记载 辅导期一般纳税人领用发票,进项抵扣方面有限制
我们是才接手这家公司,他们之前是辅导期一般纳税人,但是我现在申报好像可以正常抵扣啊。
在我们接手之前,这家公司今年就没有业务了,今年半年都是零申报,我们才接手开展业务,前期很多开办的进项,税负率肯定达不到要求,这个怎么处理比较合适?
你好,如果过了辅导期,那进项税额是当月认证当月抵扣,而不是次月才抵扣的