您好 是剩余的发票金额不能增加单价么?您合同增加了单价 那开具发票对应也应该增加啊

老师好,我们是小规模纳税人,有个33万的单,我在6月开了9万,剩下的在7月开的票,现在业务员讲合同错了,合同是56万的,我看了一下是增加了单价,但是我又不能增加单价,我后面的发票应该怎么开?
老师我想问一个问题,我单位是小规模建筑服务公司然后接了一个建筑服务的合同,这个合同一共10万,对方要求我们开票,我们先开了5万发票,然后下个月他给我们回款回了5万,这个分录怎么做? 然后后续又开了五万,也是这个月回款,这笔又怎么做?
老师我想问一个问题,我单位是小规模建筑服务公司然后接了一个建筑服务的合同,这个合同一共10万,对方要求我们开票,我们先开了5万发票,然后下个月他给我们回款回了5万,这个分录怎么做? 然后后续又开了五万,也是这个月回款,这笔又怎么做?
老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
变更公司名称后,新营业执照已签发,发票还能开旧公司名称吗
工程施工工程外包账务处理
您好董老师,期初建账现金和实收资本都多记了,怎么把账调平呀?
员工开的发票备注栏地址不对,必须要求重新开具吗
老师,留低抵欠下个月是自动显示吗?
朴老师,请问,没有通过公户收款,但是收入都正常申报纳税的风险是什么?
老师,社保基数现在还能改吗
老师,请问:运输公司需给我们赔偿1万,原因我们的销售产品淋,可是不给现金,只会在每月运费里抵扣10%。比如10月付1万,只需付9千,这账怎么做
老师,抚恤金是计入职工福利费吗?
个体工商户和种植合作社让税务局代开过一次发票 开发票的当月要不要交税?怎么交?能通过网上电子税务局交吗?还有之后是不是以后每个月没有开票也要进行0申报了?
合同是从新做了一份了,发票可以增加单价吗?
我是个新手,我不知道发票可以增加单价啊,可以增加吗?怎么增?
合同从新做了一份了,发票可以增加单价
比如:我卖了10只笔5块钱一支,我发票开出去了,10只5块=50,现在要更改还是那10支笔10块钱一支啦,我后面这50块应该怎么开?
跟对方协商一下 如果对方统一后面发票10支笔10块钱一支 就按这样开具 如果对方不同意 就把前面的发票红冲 然后按照合同单价统一开具
对方不反对啊,可我们开不了啊,前面的数量开出去了,后面的只有单价没有数量,就没有金额啊
开具发票的时候可以只填写金额 数量跟单价都不填的啊
我先试试,谢谢!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,那我现在是要先开冲红的发票,后开正确的发票是吗?
还是我先开正确的给对方,后面在开冲红的发票,
先开冲红的 然后再开正确的
冲红发票要怎么申请?
请问是开具的专票还是普通发票 对方有没有认证
1%的普票,一部分已经申报了,一部分已经保送了。
那自己在正常填开发票界面点击红字 然后输入对应信息
不用跟税务局申请吗?
不用跟税务局申请哈
开出来两联都是我拿着对吧,然后账务的话我是退货处理吗?
原蓝字发票没有收回的话 给对方一联红字发票 账务处理是退货