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老师您好,请教一下您,工业企业,花钱处理过期的原材料,之前已经将这批原材料全部提减值并确认了递延所得税,我需要怎样做账呀,还有,如果低价出售这批原材料,也是全部提了减值和递延,我需要怎样做账,麻烦老师指教

2020-08-10 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 13:00

你现在出售的话,是正常,按照销售处理之前确认的递延所得税要做一个转出处理。就是把之前的递延所得税做一个相反的分录

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快账用户2116 追问 2020-08-10 13:04

那花钱处理原材料我应该计入什么科目?之前提的减值不需要转回对吗?麻烦老师能说详细一点,谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-10 13:05

这里直接按照正常的出售员才能处理的呀,就是说亏损变卖正常的确认收入计算成本。

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齐红老师 解答 2020-08-10 13:05

借,所得税费用 贷,递延所得税资产

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快账用户2116 追问 2020-08-10 13:16

要是正常我知道确认收入和成本,但是这是花钱找人处理这批原材料,我花的这部分钱怎么处理?

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齐红老师 解答 2020-08-10 15:00

花的钱,你计入销售费用,就好比你找人代销一个原理

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快账用户2116 追问 2020-08-10 15:02

嗯嗯明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-10 15:03

不客气,祝你工作愉快

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你现在出售的话,是正常,按照销售处理之前确认的递延所得税要做一个转出处理。就是把之前的递延所得税做一个相反的分录
2020-08-10
你好1. 报销外币费用具体是怎么发生的这样好判断 2; 你们如果转让 货物和固定资产 如果恶意低价 税务局不认可你们需要补税 的 按市场价来处理缴纳税费的 3; 这个 太低了。 到时税务局怕查账的
2021-08-31
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
借应付账款,贷在建工程,借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的 借固定资产贷应付账款 然后之前折旧有差异的,借累计折旧,贷以前年度损益调整,或者是做这个相反的,然后在当月的折旧,正常折旧就可以了,当月的折旧可以正常抵扣 五年以内的可以,五年以前的就不能抵扣了
2023-06-14
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
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