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待转金冲抵了应交社保费用,怎么做帐

2020-08-10 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-10 18:07

你的待转金你有没有做账的

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快账用户gnhs 追问 2020-08-10 18:13

每月只做借费用贷应付职工薪酬-社保,然后借应付职工薪酬-社保,借其他应付款-个人社保,就没做其他的了

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齐红老师 解答 2020-08-10 18:39

那你这个只要按实际缴纳的金额减去个人承担的社保,确认为费用就可以

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你的待转金你有没有做账的
2020-08-10
你好同学你是什么性质的单位有这个科目
2019-10-24
这个在社保账户上,不在你们公司的银行账号里,不做账,社保局还要划走的,这就是待转移的钱
2019-10-24
您好,其他应收款、其他应付款抵
2020-12-21
同学你好 待转金不做账, 直接按照实际缴纳的金额做就行了,比如说要交1000,待转金抵了500 那你就按照500来做
2020-09-04
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