你好 那你就做 借其他应收款贷库存现金 摘要写调整某凭证号
借库存现金100 贷银行存款100 现在要把调凭证号,把库存现金调为其他应收款个人
调整凭证,借现金贷银行存款要调成借其他应收贷银行存款,怎么调
老师,工作中,个人存现 借:库存现金 贷:其他应付款 借:银行存款 贷:库存现金 为什么用库存现金过度一下
您好,老师!2019做错了一笔分录:做成了借:库存现金100,贷:实收资本100,实际要做成:借库存现金100,贷:其他应付款100,2022年发现了要怎么调整呢
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
老师问个问题,出口企业港杂费是必须要带税率吗
同事九月的社保已经缴纳,八月的社保还可不可以补交
老师,麻烦问一下从事药品和医疗器械批发零售,在税务上有什么税收政策吗
老师。咨询下就是客户通过微信扫公司商户收款,客户支付了5350元,商户收款码扣了16.05的手续费,我们银行账号上收入金额实际到账就是5333.95元,这个分录该怎么做呢 这笔收入客户不需要发票 我们也没有开票
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录
咨询下:奖金递延机制,分为现金结算与权益结算吗,后者认定为股权激励吗?一般公司的递延奖金制度是怎么处理,如果仅仅是现金形式的晚发呢?有了解老师,可以帮忙梳理下吗? 另外:税务上有规定:【非上市公司授予本公司员工的股票期权、限制性股票和股权奖励,符合规定条件的,经向主管税务机关备案,可实行递延纳税政策。】,这个也是针对后面的权益结算?
老师根据利润表怎么倒退值增税税负呢?
用现金报销的也调整其他应收款,调整分录怎么写
你好 你之前分录怎么写的 这样好判断科目怎么走
借管理费用100贷库存现金100
你好 那你就做 借库存现金 贷其他应收款 调整某凭证号
这样,库存现金借贷方都跟着有余额呀
你好 但是你实际是分录做错了 你就要调整过来 或者你就去红冲之前分录 按正确的分录来做账