是什么款项,这个款项是

老师,总公司支付子公司款项50万,在合并报表时,合并抵消分录应该怎么做?
老师,母子公司合并报表关联交易做抵消分录怎么做呢
母公司租赁固定资产给子公司,2023年5月1日预付5年租金50万(每年租金10万),关于该集团内租赁行为:①在编制2023年合并报表时的抵消分录是什么?②在编制2024年合并报表时的抵消分录是什么?
老师 关于母公司出售商品给子公司 合并报表时抵消分录怎么做呢
老师,子公司将固定资产销售给母公司,母公司继续作为固定资产使用,在做合并报表的时候,合并抵消分录应该怎么做呀
老师,一般纳税人公司如果我们公司捐款的话,可不可以抵税呀?如果可以的话,怎么个比例法。
老师,资产减值损失是负数,汇算清缴纳税调整,填到第几行?
建筑企业能给别的单位开设备的票么?
老师,申报个税时,自已计提但是没发放的工资当月社保个税吗?
老师你好,我们购买财务软件1500,维护费2000,商家给开到一张发票上了,我做账是合计无形资产3600,还是1500做到无形资产,2000做到管理费-软件维护费里?
老师,12月底结账时忘了把本年利润结转到未分配利润了,现在财务报表已报送,现在补结转这笔分录,对我报送的财务报表有没影响
老师装修公司给开发商装修,开票写建筑服务※工程服务,还是建筑服务※装修工程?
请教老师,年度末,进项税额转出有余额,需要调整么?
像个税12月报的是几月份的工资?
老师,工程上有检测报告付款50%,现在付款凭证后有跟踪审计的意见,也是说满足付款条件,还需要让被审计单位提供检测报告吗?
老师,总公司拨给分公司了50万,分公司用于买了一辆汽车
那就是要抵消的 借 其他应付款 50 贷 其他应收款 50
我当时总公司做的分录:借:长期股权投资 贷:银行存款 分公司做的分录:借:银行存款,贷:其他应付款
那你现在就是 借 其他应付款 贷长期股权投资,进行抵消,你这两边的账不对应
老师,如果总公司这样做,分公司 应该怎么做分录?
你这是抵消分录,不存在总分公司,是合并抵消层面 做的分录
老师,这笔款的现金流量表合并,调整分录怎么做?
借,支付的投资相关现金流量 贷,收到的经营相关借款