你好 你去做了专项扣除信息填报没有 。 填报了的话 你这个200 就重新做一个工资表来做计提就行了 做5200的工资计提 如果有专项扣除可以减去 就不会产生个税

之前没有做专项扣除,有个员工工资5000,餐费补助200,个税有6块,但申报的时候报的5000,我现在把这个200补上去,做账怎么做?现在又加了专项扣除了,那以后工资表上还需要提现交个税吗?急急急
老师 我在一般纳税人公司上班 做财务 我申报个人所得税 工资之前5000 个税不用交现在工资6000 我申报个人所得税 我就填了专项附加 租房的信息 然后现在我申报 显示累计住房租金扣除7500 这是咋回事呢 以前我没有申报过 这个月才填的专项附加
在做个税申报时,没有把累计专项扣除填上去,导致员工的个税多扣缴了,请问这种情况要怎么处理?在下月申报时直接把累计扣除的数据按正常填报可以吗,还是需要再加上漏报的专项扣除呢
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?去大厅把每个月都补上?要扣逾期申报的费用吗?
老师,2月份的工资表上没有体现个税,可是加上午餐补助有人需要交个税,在个税申报系统申报了个税,可是在计提工资时由于表上没有个税,也就没有应交税费应交个人所得税。现在这张交个税的回单应该怎么做账?
可以手机看课程吗?或者是现在什么app才可以看?
小规模公司,装修装饰服务,按几个点开票,税率是1%还是3%
老师好,请教老师一个问题:只有一个法人股东,分红如果必须要在12月份到手,不以年度财务报告为准,而是以第三季度季报或11月份财务报告为准,可以以此给股东分红吗?如果可以的话,以第三季度季报和11月份财务报告两者比较作股东分红决定,哪个更好?麻烦老师了
公司要求我的号码作为合同上面的业务员有关系吗 ,我不知道业务真实性
老师好!请问企业预收客户50000元预收款,按月利1分,计息3个月,等发货时如何做分录呢?
公司要求我的号码作为合同上面的业务员有关系吗
老师,客服给我们开票,把纳税人识别号弄错了。要要求他重开吗。之前已经开错红冲过一次了,有, 10张发票
公司直接转给个人的备用金 后面要花出去 有的有发票有的没有 怎么走账 直接公户转给个人吗 这个账怎么消
我们公司是工程公司 开的发票 是安全用品 金额大概9万左右 没有合同 但是有资金流 这种的可以吗
公司账上有利润不通过股东分红的形式,在合理的范围内有什么方法把钱拿到手
就是,6月应发管理人员工资:30664,个税5,实发30659,(其中有一个员工工资是5000 162的餐费补助),我当时没有注意这个个税,因为之前这个员工都还没有超过5000的,我直接计提的30659,发也按这个发的,而我的个税申报表上,我填的数是5000,也就是说实际是没有扣这个钱的,但是工资表上是实发数扣了这个5块的。我现在发现了这个问题,是不是要账务上补计提这个5块? ,然后再在申报表那里下个月多加162进去。是这样不? 但是,这个月给她添加了专项扣除,因为之前一直没添加,子女的1000元,那就肯定不用交个税了,那我之前的账务,还需要去补做那5块吗?工资表上可以直接在个税那里写-5吗
[捂脸]因为已经做账了,按实发做的,现在又有专项扣除,我就在纠结,我的账务系统上,这个月到底需不需要补那5块
你好 1. 是的 你要先确定你工资到底是多少 你个税申报了多少。 如果你工资扣款了 所以你们产生了个税 但是你申报少报了 就要去改申报表的 。 你现在添加了专项扣除 你也得看你们专项扣除能不能扣 一般专项扣除是要提前填写的 填写后 下次申报个税才可以抵减的。 需要做的 既然扣了就要体现你们业务。
专项扣除已经添加好了,扣除1000块,这个月我添加进去,变成了本月的5162+上月的162=5324,那最终还是不需要扣个税了,,个税还是0,那我系统做账的时候,还要补吗?
谢谢老师
嗯 你如果系统申报不扣个税 你工资就别去扣员工个税的。到时员工不乐意了 。 你扣个税是按你们申报系统 实际发生的个税来扣哈 。 不需要了