你好,这样处理是正确的;
老师,筹办期间的招待费入什么科目呀? 筹建期间的招待费在税前也是只能扣除60%,我把它放在管理费用-招待费,其他筹办期间的费用都入开办费。。这样可以区分来,请问老师这样做对企业来说好吗?
老师,你好!我公司半年了,现在还未有经营收入,这种情况属于筹建期吗?公司的所有费用都没有入开办费,都是该入办公费的入办公费,该入招代费的入招待费,请问这样可以吗?
请问老师,我们是商贸企业,刚开业,老板招待客户,在本地酒店住宿,计做业务招待费吗?发生在九月份,当月月底有一笔收入,那算不算是筹办期间费用呢?筹办期间的业务招待费是否只是百分之六十抵扣呢?
老师。企业筹建期间业务招待费跟其他费用混在一起了,所得税汇算时要把招待费列出来嘛? 还有就是进入营业期。如果分三年进行摊销分录是 借管理—开办。。贷长摊 这样嘛?还是会计一次摊完,形成递延所得税。。遵循(企业会计准则)
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。老师以上内容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如说A公司2021年营业收入是100000,成本80000,管理费用20000(招待费10000),本身我是没有利润的,还要交企业所得税吗?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
好的,也可以全部入开办费 对吗 我看别人都是全部入开办费的 这样好像很麻烦
你好,全部计入开办费后,后期我们还得查账,看有多少是招待费,比较麻烦 ,所以一般开始时就直接计入业务招待费了;
是的 我就是这样打算的 谢谢老师的详细解答
不客气的,祝您学习愉快