您好:如果是当月就直接作废。 如果跨月了,退回来的发票和红冲发票发票的发票联放一起留存备查

老师,房租发票开错了,对方还没认证然后退回来了,退回来应该附在哪里呢?是附在前面的记账联一起,还是和后面重新开的红冲发票以及新开出正确的发票一起呢?
上个月开了销售发票,但是这个月对方退回来了,1:退回的票要注明作废吗? 2.退回的票要和记账联一起记账,还是和作废的票一起单独存放?重新开的红冲发票的发票联如何处理,要和记账联一起记账,还是和收回的票放在一起单独存放?
请问老师,5月开具专用发票,开错了,到6月作了红冲,重新开具正确的,那么5月份的记账联是正常入账吧?然后抵扣联和发票联对方客户要退回来,附在6月红部的发票里面吧?
老师 我想问一下 我开出的发票 下月冲红我应该准备得附在冲红凭证后面的是。信息表 对方退回发票 对吗 如果说对方已经认证的呢 不给我退回来的 我手里应该有哪些
老师,开给对方的专票对方没有认证跨月退回来了,我们开红冲发票后,原来退回的全部发票那抵扣联和发票联都放在原来开出的凭证后边还是放在什么位置呀?
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?