您好,您只要不税前扣除即可,否则您就得申报个税,对方还需要补税,形成循环,

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老师,我想问一个问题,就是有三个公司,承建单位和施工单位,还有一个就是我们的公司,施工单位是我们挂靠的,实际施工是我们在施工。现在我们要帮施工单位预缴2%的增值税和附加税,我们公司转账给这个施工单位这笔钱的话,应该备注什么嘞?因为后续我们还要给这个施工单位开成本票,我怕这笔转账备注不合规,所以想问一下老师应该怎么备注才好?
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老师现在汽车维修费发票,改成服务在电子税务局系统怎么改,麻烦老师说下操作方法
老师,一般纳税人一年开票不足500万,税务局会自动调整成小规模纳税人吗?
老师不清楚什么是“只要不税前扣除”
您好,就是您额外支付的税费不做企业所得税扣除。
老师你好。我们单位是公立医院不缴纳企业所得税。不存在税前扣除。我们单位给专家转补缴的税款这笔钱。应该以什么名义做账。才不在缴纳个税。账务怎么处理。这个是进入单位管理费用吗。
您好,那您可以直接给专家费用,不需要申报个税,专家也不需要汇算清缴补税。
老师。针对专家自己先补缴个税。之后我们医院在转账给专家补缴的个税款。转这一笔钱不用在缴纳个税吗。(会计事务所的几位老师有些说需要交、有些说不缴)你的意思不在缴纳个税吗。专家也不需要这笔收入在2020年所得税汇算清缴在补税吗。老师问下怎么做会计分录。
您好,正确操作是需要申报个税。但会导致专家汇算清缴金额个税增加,您企业可能还得继续给专家补税。
老师。我有点糊涂了。您之前说可以直接给专家费用。专家也不用汇算清缴补税。现在又说转这一笔钱需要申报个税。也需要汇算清缴。是以最新的对话为准吗。需要申报个税。也会导致汇算清缴收入增加。那老师。请问有没有什么发法或者方式使这笔补缴税款转给专家不缴个税。
您好,正确操作是您给专家款,专家申报个税,然后您企业又补个税,所以专家还得申报个税,这形成循环。所以,您若向简单操作,就是直接付专家,不申报个税。您也不需要缴纳企业所得税。
老师。简单操作是什么意思。直接给专家转钱不申报个税吗。这样做税务局查处会补缴税款吗。我们单位公立医院不缴纳个税。
您好,是的,会有风险的。但是您如何一直给专家补税,专家就需要一直纳税调整,否则您支付的金额就不是报税的金额,所以建议您跟专家商量好,就是一个金额,以后是否补税跟您医院没有关系,也不补税。