之前蓝字发票做了进项认证,后期发现不允许抵扣,或者是开了负数发票。
怎样时候会出现分录上进项税额转出这个科目
进项税额转出科目会计分录
老师,你好!增值税主表上出现了进项税额转出,这个怎么做会计分录
进项税额转出这个科目是啥时候用
进项税额 销项税额 待认证进项税额 进项税额转出这些科目的关系是怎样的?什么时候用到哪个科目?
老师您好,我们会计网校怎么进去,找不到了
老师,我们的供应商进货章料有相关的积分返利,一分抵扣一元钱,后期我们有抵扣的情况,如果说我们本来成本票不够,积分兑换的章料供应商也不开发票这种情况我们怎么入账呢
老师,您好,a公司售出预付卡1000元,如何做账?B公司买预付卡1000元如何做账?
老师,您好!公司二手车辆车辆出售给私人,只有一份出售合同,没有发票,能入账吗?
老师您好,老板签了一个合同回来,怎么测算利润
老师,我们公司安装队开不出票,我公户发劳务费给他,我不做成本,抵所得税,可以不报个税吗?
请问老师,贸易型出口退税是怎么操作的,包括开票、进项,申报,整个流程
你好老师,我今年购进一批货很大量,单独租了仓库,发生大额仓储费,这批货买家项目拖到明年才接受,结算之前发生的仓储费可以明年结算时再进费用吗
房开企业在报送增值税报表时,土地抵减的销项税额报在增值税报表的哪张附表啊?
现在实缴注册资本金需要验资吗?
如果账目上销项减去进项为负数,我未交增值税转出未交增值税是不是还要做一笔?
你好,可以不用做的,转出未交增值税,借方表示留底。
正数就是要做对吗?负数就就待下个月抵扣对吗
是的,可以这么理解。
好的,谢谢
不用客气的,应该的。