之前蓝字发票做了进项认证,后期发现不允许抵扣,或者是开了负数发票。
怎样时候会出现分录上进项税额转出这个科目
进项税额转出科目会计分录
老师,你好!增值税主表上出现了进项税额转出,这个怎么做会计分录
固定资产盘亏,进项税额转出的分录怎么做?进项转出到哪个科目?
进项税额转出这个科目是啥时候用
就是比如供应商单价不含运费,运费我们自己付的,算入库时候是不是运费也算进商品成本里面,这个分录怎么做
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分,还是写按组合计提坏账准备那一部分
老师,公司原来注册资金是200万,实缴50万,现在减资到30万了,我账务需要处理吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
算进成本里面,那分录是怎么做
AB公司签署购销合同,已发部分货,开具部分发票,由于业务转移,B公司要求将已开发票退回,并退款,将业务移交和B公司关联方C公司,对于A公司有什么风险
您好,请问2024年有部分资产在2024年6月,或者2024年中途已折旧完,那折旧完的在汇算清缴的资产折旧表中还要填写吗?
个人开评审费发票,增值税附加税个税怎么计算
老师好,小规模纳税人清理固定资产给个人,可以给他开票吗?
江苏这边 离职人员 社保未减掉 现在结算期要多交一个月离职人员的 ,还有其他办法吗?操作
如果账目上销项减去进项为负数,我未交增值税转出未交增值税是不是还要做一笔?
你好,可以不用做的,转出未交增值税,借方表示留底。
正数就是要做对吗?负数就就待下个月抵扣对吗
是的,可以这么理解。
好的,谢谢
不用客气的,应该的。