你好,你这是内账还是外账?

老师,前边的会计没有入成本,只有主营业务收入,没有主营业务成本,因为她不会做帐,就是我跟您说的老板俩公司,a公司进货,拿b公司销售,所以b公司就没有主营业务成本,然后她为了不交税,做了分录管理费用—暂估,请问我现在要怎么操作?她456月份的税已经报了,我是不是要先冲掉暂估管理费用,然后开票b公司给a公司进货,再写一步主营业务成本的分录?
您好老师,我接手了一家一般纳税人的物流公司,在2020年之前会计都没有暂估加油费,问题是今年她收到加油费比如10000元的发票就做,借:主营业务成本-10000,贷:应付账款-暂估-10000,同时做,借:主营业务成本:8700,应交税费-进项税1300,贷:预付账款:10000,这样就造成应付账款-暂估借方有余额,她这样做是不是不对?
老师请问下,公司现在将主要的经营销售业务承包给业务员个人,由公司对外开票,然后承包人按固定的比例交收入给公司,费用自理,那我们公司应该怎样做账务,开票时还是按主营业务确认收入是不是,然后每月的成本收入再做其它业务收入是不是,你这样是不是就多缴税了
老师,我们是茶叶公司,主营销售毛茶,是跟农户收购的毛茶进行销售的,税务局打电话来让写个情况说明给他,主要就是税负率低,说清楚主营业务成本具体是那些?我们公司的主营业务成本全部都是收购的毛茶成本,没有其他的,工资计入了管理费用,车子不在公司名下,老板没开任何成本费用发票进来,所以账务上只有工资和采购毛茶的成本,这种应该怎么写这个情况说明呀
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
每个月自动扣银行贷款利息。这个需要有发票或者收据?还是借据就行了呢
董孝彬老师,请问什么是电商代运营?电商代运营好满足什么条件?电商代运营的账要怎么做呢?
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
老板准备开一个新的公司,全部走公账,要注意哪些问题
商贸公司购入一套商品房,准备用于出租,那该资产是可以入固定资产吗,每年折旧。然后等过几年再出售,到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售?
分录:借:库存物资9000 贷:银行存款9000 借:固定资产1800 贷:库存物资1800 还是:借:固定资产9000贷:银行存款9000
老师你好,我们单位购入了五台打印机,购入时入库了5台打印机,但是只出库了一台打印机,我现在要做账,这5台打印机都入固定资产,还是只入一台打印机,剩下4台打印机,等什么时候出库了,什么时候再做账。
刘艳红老师请把你写的发给我一下
什么行为会认定为虚开专票?
老师,请问一下,子公司A委托子公司B(税务筹划成立的软件企业)开发2套嵌入式软件,子公司B可以在子公司A销售给最终客户的时候,每次都开相应的软件套数给B吗?嵌入式软件可以像纯软件一样单独开票,并且每次都申请退税吗?
老师 是外账
你好!没有跨年的话,先红字冲回暂估,然后再取得发票入账。
那分录是不是借借:库存商品,贷:银行存款,主营业务成本,贷:库存商品? 这个主营业务收入发生在六月份,而相对应的主营业务成本却发生在了八月份,这个行吗?要怎么说明一下?
你好,实际付款了吗?实际付款的话,不用冲银行直接库存商品和主业务成本对冲就可以。