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老师,前边的会计没有入成本,只有主营业务收入,没有主营业务成本,因为她不会做帐,就是我跟您说的老板俩公司,a公司进货,拿b公司销售,所以b公司就没有主营业务成本,然后她为了不交税,做了分录管理费用—暂估,请问我现在要怎么操作?她456月份的税已经报了,我是不是要先冲掉暂估管理费用,然后开票b公司给a公司进货,再写一步主营业务成本的分录?

2020-08-22 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-22 11:17

你好,你这是内账还是外账?

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快账用户2662 追问 2020-08-22 11:19

老师 是外账

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齐红老师 解答 2020-08-22 11:30

你好!没有跨年的话,先红字冲回暂估,然后再取得发票入账。

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快账用户2662 追问 2020-08-22 11:42

那分录是不是借借:库存商品,贷:银行存款,主营业务成本,贷:库存商品? 这个主营业务收入发生在六月份,而相对应的主营业务成本却发生在了八月份,这个行吗?要怎么说明一下?

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齐红老师 解答 2020-08-22 11:52

你好,实际付款了吗?实际付款的话,不用冲银行直接库存商品和主业务成本对冲就可以。

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你好,你这是内账还是外账?
2020-08-22
你好    那你就暂估入成本去。 因为你本期已经是成本了。只是暂时没有取得合理发票而已  
2021-07-05
您好 这样写分录应付账款-暂估借方没有余额 只有贷方余额啊
2020-10-05
您好,冲销的时候本来贷方是主营业务成本的,但是跨年了,就用利润分配未分配利润代替主营业务成本这个科目调整的
2023-11-23
稍等,我看一下回复您。
2023-05-24
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