你好,你这是内账还是外账?
老师,前边的会计没有入成本,只有主营业务收入,没有主营业务成本,因为她不会做帐,就是我跟您说的老板俩公司,a公司进货,拿b公司销售,所以b公司就没有主营业务成本,然后她为了不交税,做了分录管理费用—暂估,请问我现在要怎么操作?她456月份的税已经报了,我是不是要先冲掉暂估管理费用,然后开票b公司给a公司进货,再写一步主营业务成本的分录?
您好老师,我接手了一家一般纳税人的物流公司,在2020年之前会计都没有暂估加油费,问题是今年她收到加油费比如10000元的发票就做,借:主营业务成本-10000,贷:应付账款-暂估-10000,同时做,借:主营业务成本:8700,应交税费-进项税1300,贷:预付账款:10000,这样就造成应付账款-暂估借方有余额,她这样做是不是不对?
老师请问下,公司现在将主要的经营销售业务承包给业务员个人,由公司对外开票,然后承包人按固定的比例交收入给公司,费用自理,那我们公司应该怎样做账务,开票时还是按主营业务确认收入是不是,然后每月的成本收入再做其它业务收入是不是,你这样是不是就多缴税了
老师,我们是茶叶公司,主营销售毛茶,是跟农户收购的毛茶进行销售的,税务局打电话来让写个情况说明给他,主要就是税负率低,说清楚主营业务成本具体是那些?我们公司的主营业务成本全部都是收购的毛茶成本,没有其他的,工资计入了管理费用,车子不在公司名下,老板没开任何成本费用发票进来,所以账务上只有工资和采购毛茶的成本,这种应该怎么写这个情况说明呀
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,请问,购买库存商品时买了保险,收到保险赔付怎么做账?
4、甲公司为一家上市公司,2024年2月1日甲公司向乙公司股东发行股份1 000万股(每股面值1元)作为支付对价,取得乙公司20%的股权。当日,乙公司净资产账面价值为 8 000 万元,可辨认净资产公允价值为 12 000 万元,甲公司所发行股份的公允价值为2 000万元,为发行该股份,甲公司向证券承销机构支付200万元的佣金和手续费,取得股权后甲公司能够对乙公司施加重大影响。取得股权日甲公司对乙公司长期股权投资的账面价值是( )万元。 2200 2400 2000 2600
已付款2430,会计分录怎么做?
这样的发票该怎么做分录
2020年购买电视100 台18.5万元,普通发票。己提完折旧。25年4月份出售100台,收入4.3万元。请问帐务处理,和增值税税率
印花税计提跟支付分录
社保个人承担的部分,可以记账应付福利费吗
老师:办公室购买了一把锁,计入管理费用。二级明细科目填什么?咋填比较合适
这张票业务来报销,计入什么费用
你好,老师,财管计算题一般是保留2位小数点的数吗,题目特别需求除外,是吗?
老师 是外账
你好!没有跨年的话,先红字冲回暂估,然后再取得发票入账。
那分录是不是借借:库存商品,贷:银行存款,主营业务成本,贷:库存商品? 这个主营业务收入发生在六月份,而相对应的主营业务成本却发生在了八月份,这个行吗?要怎么说明一下?
你好,实际付款了吗?实际付款的话,不用冲银行直接库存商品和主业务成本对冲就可以。