是红字冲掉之前的凭证,再重新做一张正确的分录

老师,我问一下,我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征,就退一部分钱,发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢?是红字冲掉之前的凭证,再重新做一张正确的分录吗
老师,我问一下,我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征,就退一部分钱,发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢?是红字冲掉之前的凭证,再重新做一张正确的分录吗。
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
老师,快递公司给我们公司开发票,我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母,今年1月和3月的发票都开错了一个字母,我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来,现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的,那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗?
老师好,想问之前劳务公司给我们开了十几张发票,2024年8月-2025年5月都开成经纪代理服务了,应开成人力资源服务-劳务派遣服务。现在红冲了,给我们重开能不能开在一张上面,还是冲一张重开一张呢,哪个更好。重开时要备注什么 账务上,小企业会计准则,我们当时也计入主营业务成本了,现在,去年的就不冲销分录,直接把红字发票和正确的篮子发票塞凭证里,今年的做冲销分录,这样吗
老师 税务局让调整2023年的成本,调增液化气15万,这个分录应该怎么做,补交生产经营所得税7500 这个分离怎么做
老师 我们有个员工(签订劳务的合同),没有上社保等,他们的差旅费能走销售费用-差旅费吗?还是有几种情况
老师你好,请问公司领取定额发票后,对应的增值税什么时候报税?以领取一本定额发票总数申报吗?还是根据用量报增值税?
社保扣款想更换公司账号,是要在电子税务局操作吗?可以使用2个银行账号吗?
你好!应收账款,某某公司出现贷方余额,是没有开发票吗?
现金流量统计表收到其他与经营活动有关的现金为-3061943.89元,有一笔是银行甲转的银行乙500万元,是不是应该扣除这500万,这个项目余额为1938056.11元
小规模社保费计提跟缴纳分录是跟一般纳税的账一样吧?
老师,公司好几个月没发工资了,那么我申报个税的时候,本期收入是填写0吗?基本养老医疗保险这些还写个人部分金额吗
小规模 26 年 1 月开票 100 万 2 月开票 200 万,4 月开票 300 万,一般人交税是 300 万还是 100 万
已经销售货物,客户那边特殊情况让晚些开发票,实际开完发票再做账抵扣进项发票可以吗
老师,但是之前那笔也有收减半的银行存款,这个收款的不好红冲
就是二月份预付,三月份就收了减半的费用,现在又有退费
退的部分做借管理费用 负数,贷预付账款 负数,借银行 贷预付账款,你之前是不是做管理费用 贷预付账款,支付做借预付账款 贷银行?
是二月份做借预付,贷银存 。三月份做了我上面的凭证,是一笔分录的。这个意思是可以红冲只冲管理费和社保费吗,收的银行存款还是照旧写下来?
是的,主要是看这个钱是不是退了,没有就不需要冲银行,直接冲预付和社保
预付就把它分成两部分,一部分红冲一部分和银存相等的蓝字是吗
是的,是的,是的,是的
老师,是这样做吗
账户是退部分钱回来吧,那是这样
好的,谢谢老师
好的我先回复别的学员了