是红字冲掉之前的凭证,再重新做一张正确的分录
老师,我问一下,我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征,就退一部分钱,发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢?是红字冲掉之前的凭证,再重新做一张正确的分录吗
老师,我问一下,我们公司之前社保是给社保代缴公司交的。现在说二月份的社保由减半变成免征,就退一部分钱,发票他就红冲再重新加上退费金额后开给我们。那我现在这笔账要怎么做呢?是红字冲掉之前的凭证,再重新做一张正确的分录吗。
老师,请问一个问题: 我们是一家4S店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
老师,快递公司给我们公司开发票,我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母,今年1月和3月的发票都开错了一个字母,我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来,现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的,那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗?
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老师,但是之前那笔也有收减半的银行存款,这个收款的不好红冲
就是二月份预付,三月份就收了减半的费用,现在又有退费
退的部分做借管理费用 负数,贷预付账款 负数,借银行 贷预付账款,你之前是不是做管理费用 贷预付账款,支付做借预付账款 贷银行?
是二月份做借预付,贷银存 。三月份做了我上面的凭证,是一笔分录的。这个意思是可以红冲只冲管理费和社保费吗,收的银行存款还是照旧写下来?
是的,主要是看这个钱是不是退了,没有就不需要冲银行,直接冲预付和社保
预付就把它分成两部分,一部分红冲一部分和银存相等的蓝字是吗
是的,是的,是的,是的
老师,是这样做吗
账户是退部分钱回来吧,那是这样
好的,谢谢老师
好的我先回复别的学员了