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入职了一家新公司,他们之前其他货币资金每个月都不核对余额 科目余额表未设置这个科目 下个月要重新更换账套 挂上这个科目 期初余额是O 怎么样才能使得账上余额跟实际余额一致?

2020-08-25 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-25 11:27

你好,期初数可以按照实际数调整,如果期初数不调整,本期就做一笔分录,把账面数和实际数调成一致的。

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快账用户3632 追问 2020-08-25 11:29

那么这笔分录要怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-08-25 11:46

如果是其他货币资金在银行存款里没转出来,就借:其他货币资金,贷:银行存款。

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你好,期初数可以按照实际数调整,如果期初数不调整,本期就做一笔分录,把账面数和实际数调成一致的。
2020-08-25
同学你好 你的科目余额表都是结转损益以后的数据了
2022-04-25
你好,你把1003这个科目余额做一笔到分录到其他货币资金-余额宝
2025-04-08
您好,不需要按实录的,收购的公司,原来的科目全部转平,贷方记录付出的银行存款,差额计入资本公积
2022-01-17
同学你好,是需要调账的,建账时,结转入本年利润。
2022-09-21
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