你好! 对应的是应交税费…应交企业所得税。(是所得税费用的一部分)
老师,你好,我想问一下,这里面的利润总额×所得税税率得出来的是所得税费用吗?
你好,请问月报表和年度报表中的所得税费用的数据都是利润总额乘以所得税税率得来的吗
老师,你好,我想咨询一个问题,申报财务报表里的(利润表),里面有个利润总额-所得税,这个所得税是指今年第一季度交的税款吗,去年企业所得税退的税的金额是不是不能填写
本期金额 利润总额 8044.11 所得税费用 2648.3 本年累计金额 利润总额 927810.37 所得税费用 25642.46 请问这里的所得税费用怎么算出来的?
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
你好,想问下退税企业要求必须买社保的话是要求给几个人买社保,买多长时间才可以申请退税?有没有人数跟购买时间限制?这个社保年报截止时间是哪天
老师,一般纳税人申报增值税,有购进的免税普票销售额需要在申报表中填列数据吗
新成立小规模公司目前没有业务,管理费用员工垫付的,普票已收到,怎么写分录,月末需要结转吗?
请问海关年审怎么审?线上如何操作?年审的最终截止时间是什么时候
CFR出货,运费是卖家出,请问开出口普通发票时.是按出口美元乘汇率吗?还是还要减运费
老师,销售商品未收到款项,未开票,申报纳税怎么处理呀
老师,这一题的所得税费用和上一题的所得税费用是一样吗
我以前记得笔记上写所得税费用等于利润总额×25%是对的吗?
是的,处理思路是一样的
第一题,它要算所得税费用的话,为什么不直接把3000×25%+80-160?而是把应纳税所得额3200×25%+80-160呢?
那个利润总额3000是税前会计利润吧!它不能直接×25%,得出来的不是应交所得税
借所得税费用720(A) 递延所得税资产160 贷应交税费…应交企业所得税800 递延所得税负债80
这个800也是拿3200(应纳税所得额)算的啊
是的,你的理解很对
谢谢老师
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老师,这里面享受现金折扣10万元,为什么是减少财务费用10万元,而不是增加啊
比如 借应付账款100 贷财务费用10(少付钱) 银行存款90
好的,谢谢老师
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