你好! 对应的是应交税费…应交企业所得税。(是所得税费用的一部分)

老师,你好,我想问一下,这里面的利润总额×所得税税率得出来的是所得税费用吗?
你好,请问月报表和年度报表中的所得税费用的数据都是利润总额乘以所得税税率得来的吗
老师,你好,我想咨询一个问题,申报财务报表里的(利润表),里面有个利润总额-所得税,这个所得税是指今年第一季度交的税款吗,去年企业所得税退的税的金额是不是不能填写
本期金额 利润总额 8044.11 所得税费用 2648.3 本年累计金额 利润总额 927810.37 所得税费用 25642.46 请问这里的所得税费用怎么算出来的?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,这一题的所得税费用和上一题的所得税费用是一样吗
我以前记得笔记上写所得税费用等于利润总额×25%是对的吗?
是的,处理思路是一样的
第一题,它要算所得税费用的话,为什么不直接把3000×25%+80-160?而是把应纳税所得额3200×25%+80-160呢?
那个利润总额3000是税前会计利润吧!它不能直接×25%,得出来的不是应交所得税
借所得税费用720(A) 递延所得税资产160 贷应交税费…应交企业所得税800 递延所得税负债80
这个800也是拿3200(应纳税所得额)算的啊
是的,你的理解很对
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,这里面享受现金折扣10万元,为什么是减少财务费用10万元,而不是增加啊
比如 借应付账款100 贷财务费用10(少付钱) 银行存款90
好的,谢谢老师
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