你好! 对应的是应交税费…应交企业所得税。(是所得税费用的一部分)
老师,你好,我想问一下,这里面的利润总额×所得税税率得出来的是所得税费用吗?
你好,请问月报表和年度报表中的所得税费用的数据都是利润总额乘以所得税税率得来的吗
老师,你好,我想咨询一个问题,申报财务报表里的(利润表),里面有个利润总额-所得税,这个所得税是指今年第一季度交的税款吗,去年企业所得税退的税的金额是不是不能填写
本期金额 利润总额 8044.11 所得税费用 2648.3 本年累计金额 利润总额 927810.37 所得税费用 25642.46 请问这里的所得税费用怎么算出来的?
老师,工会经费的政策是什么
季初 和季末 人数。 认怎么填写?(有个人是4月1号签的合同 )
6月份利润表是亏损数,问下盈余公积还要计提?
税务局财务报表里利润表的本期金额是填什么
小规模纳税人,四月五月增值税1094.61,6月2853.05,合计3947.66,现在做六月分录,增值税如何计提,附加税分录怎么做,超30万了2%还需要计入营业外收入吗
老师,请问下,我们公司就两个股东,其中一个股东把股份转卖给另外一个股东,会涉及到增值税和企业所得税吗
老师,工会经费的政策是什么
老师,项目上的清洗费1100元,个人的开不了发票,写收据可以入账吗,税前扣除?。??500以下。?
老师这个人数怎么填写 4月1号来了1人算不算从业人数里
老师,公司注册进出口,那进出口口岸卡在哪里办理的?
老师,这一题的所得税费用和上一题的所得税费用是一样吗
我以前记得笔记上写所得税费用等于利润总额×25%是对的吗?
是的,处理思路是一样的
第一题,它要算所得税费用的话,为什么不直接把3000×25%+80-160?而是把应纳税所得额3200×25%+80-160呢?
那个利润总额3000是税前会计利润吧!它不能直接×25%,得出来的不是应交所得税
借所得税费用720(A) 递延所得税资产160 贷应交税费…应交企业所得税800 递延所得税负债80
这个800也是拿3200(应纳税所得额)算的啊
是的,你的理解很对
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师,这里面享受现金折扣10万元,为什么是减少财务费用10万元,而不是增加啊
比如 借应付账款100 贷财务费用10(少付钱) 银行存款90
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢