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我公司5月份收到一张成本发票普票,我这边已经入账了,6月份对方公司开了红字,对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理?

2020-08-27 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-27 15:47

您好,红字冲回5月发票入账分录。

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您好,红字冲回5月发票入账分录。
2020-08-27
你好;     你原来发票入账了。 就红字发票和正确发票都要给你的  ;    或者是退发票原件给对方; 对方把正确的给你即可   
2022-06-17
您好,您不需要作任何账务处理的,因为你没有勾选认证。
2022-05-25
你好 借:应付账款 贷:主营业务成本 增值税
2022-12-05
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