你好同学,你们将它入在建工程,再转固定资产
老师,我公司是物业公司,地下车库改造,收到对方开来的发票 建筑服务*装饰工程 这个我该怎么做账?
老师,我问下公司改造用的进项发票开的是建筑服务装修费206000,这个分录怎么做啊
老师,请问物业公司支付电梯成品保护套款,收到对方开具的建筑服务*装饰服务的发票怎么做账呢
老师,我们是建筑工程公司,收到对方开的幕墙工程的发票,发票内容是建筑服务,工程服务,怎么写分录
老师,请问公司做装饰工程的,工程分包给下面,对方开了装饰服务发票,但是我们还没有开票出去,这样怎么入账
购买的雨衣,安全手套,还有其他的,合计一万多,但是数量二三十多套,凭证怎么做?
老师,本期的工程收入只有A项目。请问月末结转成本时,除了结转A项目的成本,可不可以结转B项目的成本。B项目第3季度都没有对外开一张票,要以结转吗?如果不结转就盈利交税了。
老师,我9月开票,10月红冲后重新开,9月需要入账缴纳增值税
收到预付款发票如何做账
找朴老师,挂账五年前,应付账款贷方,一直没付款,调账到营业外收入分录对吗?
老师,我们是电商,然后要透视上个月的销售表,但是因为我要销售表每个月我都要加入几个内容,固有的透视表怎么能够重新选定透视内容呢
支付给员工的生育津贴,怎么做分录
老板出差的住宿费发票开的是专用发票,税额可以抵扣吧
老师,有一个小规模,没有经营,个税每个月给法人申报了100的工资,扣除了5000的生存金,但是他在其他公司有发工资正常申报,那这个小规模的该怎么调整
季度财报的应付账款负数申报会有什么问题吗
不好意思老师我没说清楚,我公司是经营租赁的物业公司,这个项目去年就完成了,但一直没开票没付款,到今年才收到发票,我该怎么做
我公司目前还有在改造地面车位,与另一家公司合作,他们承包所有的材料费,我们只付最后的金额,这个还是入在建工程然后直接转固定资产吗?
同学,我个人建议你收到发票时直接入账,给钱的时候是预付账款 你现在入固定资产就好了
老师,我是经营租赁,做长期待摊费用可以吗?现在收到票,借 长期待摊费用,进项贷 应付,那我又该摊销几年呢?
你好同学, 一般是按你的租赁期限的同学
老师,可是我看去年有些大金额的改造,只摊了3年,是不是涉及工程项目就一定要摊销呢?我这项目才3.6w,金额不大
你好同学,建议一年就好了,金额不大没事的
1年,那我是不是做预付摊销呀?是不是只要涉及工程都要摊销的呀?
你好同学,一般工程要求严,涉及到是要摊的
老师,我看合同有些改造的工程期限才1个月,这我也要摊销吗?
老师,我之前摊销其他项目的时候,设了主营业务成本-工程摊销,这样只有1跟月工程期的我可以直接记入这个科目下贷应付款吗?
你好同学,其实主要是你们的要求,你如果是一个月了就不用 ,一次性得了
那就是说摊销时间我可以按照合同来算,如果合同没写,金额不大,我就直接做账不摊销了是吗?借 主营业务成本-工程摊销 ,进项 贷 应付 这样做对吗?
你好同学,是的同学直接做吧。是这样的
好的,谢谢老师
不客气满意请五星好评