您好 都是当月的 一正一负 金额不变的话 可以不做账
老师,请教个问题,上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做? 进项税转出?开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ?
老师早上好,麻烦问下,这个负数发票已经开出来了需要做账吗,还开了个正数发票尼,
老师你好,我上个月有张票开错了,这个月开张负数再开张正数,金额跟以前一样,上个月的票已经做账了,这个月开的一张正数和负数该怎么做账呀?
老师 我想问一下 我们上个月的进项已经抵扣了 这个月又重新开了负数发票 这个月需要做进项转出吗?
请问老师 我上个月在开票系统里面开具了红字发票信息,但是忘记打印负数发票了,负数发票可以开在这个月吗?(更正的正数发票已开在上月)
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
哦,老师,负数不入账,正数需要做账不
前面负数之前的正数发票做账了吗
还没有做尼
那要把后面开具的正确发票做账 前面的蓝字跟红字可以不做账
是ETC的发票在网上我们自己开的,但发现抬头开错了,就修改了下抬头又重新开了个
那只要做最后重新开具的
老师开错的抬头是我们另一个公司的抬头,是不是也要做账啊,咋做尼,是负数
前面正数跟负数金额一样的话 不需要做账
好的谢谢老师啦,还有老师,就是负数开给另一个公司的需要做账不
您是开具发票的公司 前面是蓝字发票开错了 然后负数发票不是对应蓝字发票开具的?
是的,但是负数是另一个公司的,正数才是要开的公司的
可以把您开具的三张发票截图看看么
第一个是我们公司,第二个是我们另一个公司
您负数发票要对应前面这张蓝字发票开具啊 不能改啊