您好 都是当月的 一正一负 金额不变的话 可以不做账

老师好,门诊的药品正常损耗如何做分录?请问这笔分录在年度汇缴时还需要做调整吗?
老师晚上,我想问下,我司是一般生产型进出口,报送单上是到岸价,那么我申报收入是怎么确认收入
项目贷是什么样的贷款形式?
老师好,个税申报是不是有什么变化,我2月份申报的个人,填1月份入职,为啥累计扣除费甪还是5千不是1万
应付职工薪酬\\辞退福利\\解除劳动关系补偿,作为计提工会经费的基数么
老师,外贸公司的五金工具,这种产品毛利多少算合适的
您好,现在报表资产负债率为80%,我想改成56%,好贷款,银行要资产负债表,利润表,科目余额表,银行流水,我应该改哪几个数字
请问郭老师,小规模纳税人工程在外地,收入不超30万需要异地预缴吗?如果超了30万需要异地预缴吗?按1%还是3%预缴?
老师,现在新规定个人向组织,单位提供服务,取得报酬,如果个人未开具发票,只能去税务局开具。支付方单位为了做账需要,它是可以统中开具反向开具发票,但需要自然人电子税务局进行确认。企业反向开具这样的发票,确认后为何企业还要涉及增值税,个税也是企业负担。那增值税那部分也要企业交,怎么交和计算
出口货物编码,9015 90 0090,现在需要开进项票,进项票的税收编码,跟出口的HS编码,有什么要求?
哦,老师,负数不入账,正数需要做账不
前面负数之前的正数发票做账了吗
还没有做尼
那要把后面开具的正确发票做账 前面的蓝字跟红字可以不做账
是ETC的发票在网上我们自己开的,但发现抬头开错了,就修改了下抬头又重新开了个
那只要做最后重新开具的
老师开错的抬头是我们另一个公司的抬头,是不是也要做账啊,咋做尼,是负数
前面正数跟负数金额一样的话 不需要做账
好的谢谢老师啦,还有老师,就是负数开给另一个公司的需要做账不
您是开具发票的公司 前面是蓝字发票开错了 然后负数发票不是对应蓝字发票开具的?
是的,但是负数是另一个公司的,正数才是要开的公司的
可以把您开具的三张发票截图看看么
第一个是我们公司,第二个是我们另一个公司
您负数发票要对应前面这张蓝字发票开具啊 不能改啊