是的,这个是利润表上面期间费用

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    企业所得税汇算清缴中所得减免优惠明细表中应分摊期间费用是不是就是填写利润表中的期间费用?
老师,我想问下自产自销农产品企业做汇算清缴时填写所得减免优惠明细表时,营业外收入填入项目收入还是应分摊期间费用里面?
我公司账务中有研发费用-长期待摊费用,在企业所得税汇算清缴表中研发加计扣除优惠明细表中要体现吗?
老师,企业所得税汇算清缴中期间费用明细表 ,管理费用中的住房公积金和社保是填入期间费用中的二十、各项税费 吗?
申报企业所得税汇算清缴中,管理费用-社保费应该填在申报表中的期间费用明细表保险费里,还是填在其他里?
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
后面的纳税调整额填写什么数据呢?
这个是自己填写的,没有逻辑关系,我去看下说明,填报纳税人按照税收规定需要调整减免税项目收入、成本、费用的金额,纳税调减以“-”号填列。
还有按那个税法和会计差异这个调整自己填写,假设你这个成本没有发票,那这个对应就%2B纳税调整