你好,之前可以预提,没有预提的话就按实际发票时间。
汇总开具的通行费发票是按开票日期做帐?还是按通行日期做账?这2个日期相隔1个月
汇总开具的通行费发票是按开票日期做帐?还是按通行日期做账?这2个日期相隔1个月,实际发票的通行日期是6月份,但是司机是8月份才把发票打出来的
汇总开具的通行费发票是按开票日期做帐?还是按通行日期做账?这2个日期相隔1个月,实际发票的通行日期是6月份,但是司机是8月份才把发票打出来的
老师好,高速通行费实际发生在12月份,但是1月份才开具了通行费电子发票(发票日期在一月份,能抵扣税额),但是发票上是12月进出高速的日期,请问做账在哪个月最好,谢谢。
开的发票日期是2月份的,但是实际产生在1月份,可以把发票放到1月份里做账吗
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
你好,2025年申请2023年的脱贫人口增值值税退税,收到10万增值税退税,分录怎样做?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
可以在收到发票后,按发票上面的通行日期做账吗?
可以在收到发票后,按发票上面的通行日期做账吗?因为之前的账期也没有结账?
你好!不跨年的话是可以的。
好,谢谢老师的解答
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢