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汇总开具的通行费发票是按开票日期做帐?还是按通行日期做账?这2个日期相隔1个月,实际发票的通行日期是6月份,但是司机是8月份才把发票打出来的

2020-08-31 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 16:44

你好,之前可以预提,没有预提的话就按实际发票时间。

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快账用户9724 追问 2020-08-31 16:47

可以在收到发票后,按发票上面的通行日期做账吗?

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快账用户9724 追问 2020-08-31 16:47

可以在收到发票后,按发票上面的通行日期做账吗?因为之前的账期也没有结账?

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齐红老师 解答 2020-08-31 16:52

你好!不跨年的话是可以的。

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快账用户9724 追问 2020-08-31 16:59

好,谢谢老师的解答

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齐红老师 解答 2020-08-31 17:12

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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你好,之前可以预提,没有预提的话就按实际发票时间。
2020-08-31
是按通行日期做账 可以先按实际日期做账
2020-08-31
这个看具体的发票进行账务处理,可以汇总开具发票
2020-08-31
你好,通行费按2020年12月入成本,按费用实际发生的日期入成本
2021-01-03
那么做到6月就行了哈
2024-06-01
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