同学你好, 你们当地查的不严是没事的,但是怎么也得有几个员工是交社保的

老师,我八月份刚入职,我的基本工资是3500,现在公司也没给交社保,所有的员工都没有社保,税局会查我们公司吧?
老师好!我公司刚给员工办理了社保,那八月份计提工会经费的工资总额怎么确定?现在九月份是发八月份工资,社保这个月是从六月份(八月备案劳动合同)交九月份。我们核酸工资是基本工资扣除缺勤部分,那这个月社保有几个月的社保个人部分,工资总额怎么确定呢?
公司有退休人员,每月有申报他的工资个税,但是没有缴纳社保,现在社保并入税务,会不会查出要我们补交社保?
老师您好,请问下,我们老板在南京一个公司,浙江一个公司,实际办公人员都在南京,全都在南京申报个税社保,在浙江只每月申报法人工资(法人也在南京交了社保),浙江那个公司也没有员工,所以没有员工交社保,现在浙江税务局询问社保和工资情况该怎么回答?
老师,我们老板外甥女社保要挂靠我们公司,他刚从幼儿园辞职以前也交社保,医保社保网都给增加完了,但是我工伤增员时候发现他以前没有交过工伤保险,这个我要不要给他增员呢?
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
刚成立,前三个月都不缴纳
刚成立,前三个月都不缴纳
老师,我们公司的筹建期比长,营业时间估计要到明年4月份了,前期的费用支出,都可以记到管理费用开办费吗
那没事,试用期可以不交
老师,8月中旬刚入的职,计算个税的时候,累计基本减除费用是5000*1,还是填5000*8呢
你们这个是5000*1的哦,年度汇算清缴的时候是累计的12个月的
老师,我这1.筹建期比较长,要到明年5月份-6月份才可以盈利,我这中间的费用都可以记到管理费用开办费吗
可以的,筹建期并不是试用期,一般试用期就是3个月左右
老师你好,其他应付款下面可以设置员工姓名吧?我这一级科目是2241.那二级科目就是224101,如果直接设置员工姓名,将来会不会不够用啊,我改怎么设置科目啊
可以的,二级科目设置就行了,不够的话到了100就101 这样排
老师,我这个科目只能是224101,刚刚我试着输入2241001不可以啊,
那你就用224101来设置就行了
老师,筹建期间财务室购买的电脑折旧,应该计提到管理费用办公费,还是管理费费用开办费啊
同学你好, 这个计入管理费用开办费
老师,我现在选择对应科目是管理费用开办费。等到营业了,我还可以再修改固定资产的卡片上的对应科目吗,修改对应科目是管理费用折旧费
筹建期购入的不用折旧,直接计入开办费,然后后期结束了进入营业期摊销就行了
现在先不录资产卡片的吗,因为录资产卡片需要填写折旧对应科目,不选择对应科目的话不能保存资产卡片
嗯,筹建期不用录入的哦
好的,我先不录资产卡片了,我直接写分录吗,直接写借:管理费用开办费 贷,银行存款啊 还是写,借:固定资产 贷银行存款?
管理费用开办费 贷,银行存款