你们年累计利润是负数的吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    10月份报企业所得税时,成本不够,是按9月份以前的所得额去缴纳所得税呢,还是可以缴纳一部分(收入已是全年的数据,成本10月到12月份还有)如果现在缴纳全部的所得税,4季度成本入账,汇算清缴的时候是否要办理退税
老师好 核定征收企业所得税是怎么交的呢? 比如现在是10月份 申报7-9月份的 是不是 全年的不含税销售额*2%-前期已缴纳税款 就是本钱应缴纳的呢?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师您好,请问公司会计将1-11月份借款本金与利息,全部计入还款本金,没有将利息单独计入财务费用,10月已缴纳企业所得税,我12月份可以调账,将以前做错的全部红冲,将利息计入财务费用,企业所得税汇算清缴的时候可以调减吗?
                幼儿园食堂购买的然气报警器8600元,(报警器1台6000元,1台紧急切断阀2500元如记账?
职工请事假病假工资的全分录这么些?
老师,我们公司是个体户,增值税全部开的都是免税的普票,是不是季度开票超了30万也不用交税?
老师好,律师费的发票可以税钱扣除吗
老师,教培行业交增值税是不是按照确认收入来缴的,有没有啥子办法少交税还可以把银行流水做起来呢,对教培行业有点陌生,还是以前那种概念,小规模的没有超过多万或者没有开票都不交税,好像教培行业和其他行业不同
2022年4月份地面破拆及硬化款463932元,这一步怎么做分录?分5年摊销,每月分摊7732.20元,从2022年5月开始分摊。分5年摊销怎么做分录?
老师,客户预付款要退还,之前签了合同,现在不要我们材料了,要签个什么协议
一般纳税人,代理权被收回,面临倒闭,请问公司如何清算?还有好多客户的发票没有开,没有进项,账务怎么处理?账面未分配很大,又怎么处理?
美尔家具厂2024年1月1日,从上海证券交易所购买C公司同日发行的5年期债券,支付价款500300元(含交易费用5000元,交易费用专用发票注明增值税300元),该债券面值总额625000元,票面利率为4.72%,于每年年末支付本年度债券利息(即每年利息为29500元),本金在债券到期时一次性偿还,美尔家具厂在购买债券时,预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产,该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年确认利息收入增值税和收到利息的分录省略。
公司幼儿园职工健康证费用(职工外包劳务公司了)?
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
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年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
安20万缴纳的 不建议你这么交 税务局退税很麻烦
那我可以10月按7万缴纳,2021年1月份证据真实的利润缴纳所得税吗?这样就不会退税了
你得暂估一部分费用的
好的,谢谢
不用客气的 应该的