你们年累计利润是负数的吗
10月份报企业所得税时,成本不够,是按9月份以前的所得额去缴纳所得税呢,还是可以缴纳一部分(收入已是全年的数据,成本10月到12月份还有)如果现在缴纳全部的所得税,4季度成本入账,汇算清缴的时候是否要办理退税
老师好 核定征收企业所得税是怎么交的呢? 比如现在是10月份 申报7-9月份的 是不是 全年的不含税销售额*2%-前期已缴纳税款 就是本钱应缴纳的呢?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师您好,请问公司会计将1-11月份借款本金与利息,全部计入还款本金,没有将利息单独计入财务费用,10月已缴纳企业所得税,我12月份可以调账,将以前做错的全部红冲,将利息计入财务费用,企业所得税汇算清缴的时候可以调减吗?
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
年利润不会负数,但是现在是正数,比如说20万利润,12月后可能利润是5万利润,我10月份是按20万利润去交企业所得税呢,还是怎么样
安20万缴纳的 不建议你这么交 税务局退税很麻烦
那我可以10月按7万缴纳,2021年1月份证据真实的利润缴纳所得税吗?这样就不会退税了
你得暂估一部分费用的
好的,谢谢
不用客气的 应该的