同学你好! 没有收到发票的话 先计入预付账款哈
公司公帐支付公司某个工地项目上的材料款,还为收到对方开具的材料发票,怎么做账,收到了材料发票又该怎么做账
用公司账户支付某个工地项目上的板房费和材料费,但是还没收到对方开的发票,该怎么做账务处理
请问企业收房租租金,对方转账到公司公户上,没开发票,出纳给开了个收据,这个金额里面包含水电费和房租,该怎样做账务处理
建筑行业有个项目进项和销项都是总公司开发票收发票,但是项目上的材料监管户是用的分公司的名称,这样的话甲方转进来材料款,在付出去材料款,怎么做账?
老师,你好,帮我分析一下这个业务怎么做账。我们是做光伏发电项目的,比如在某个市,各个村某户,我们跟甲方结算材料费和安装费,在集采平台采购材料,跟甲方结算开材料票,这个有进有销,跟甲方结算安装费,开票开的项目名称,项目地址都都是同一个项目,我这个账务怎么做,材料票那块就是类似商贸账处理,我们买的材料只有部分材料能跟甲方结算,然后安装费这块,还有其他的材料怎么做账,按工程施工做账可以嘛,用不用按项目核算
发票收到之后呢,改怎么冲销前面的
发票收到之后呢,改怎么冲销前面的
借:工程施工-合同成本 贷:预付账款