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老师请问下,我们拿出去委外加工的件加工废了,对方同意按购买价赔偿部件款,我们要给开发票,这种情况账务如何处理呢,是按照销售收入来做吗?

2020-09-01 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 10:59

你好 那你们加工回来 你们入库了没有

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快账用户2573 追问 2020-09-01 11:00

没有,那个废件给他们了,我们用不了了

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:01

你好 那你委托加工的加工费做账没有 之前是否有发出去原材料 做分录了

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快账用户2573 追问 2020-09-01 11:08

之前一起加工的已经回来并且支付了加工费了

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:12

你好 我看看你们之前分录怎么做的 这样好判断来冲。 是全部加工的产品都报废了 还是只是部分的报废了

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快账用户2573 追问 2020-09-01 11:16

不是,就是其他件的加工费正常付,也是正常做账。只有这个件没回、加工费没付

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:19

你好 那你就正常按你收回来的件来做账支付加工费:借委托加工物资 贷应付账款 收回来: 借库存商品 贷委托加工物资 到时做报废 借待处理财产损益 贷库存商品 借其他应收款 贷待处理财产损益 借 应付账款 贷其他应收款 这样对冲就行了

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快账用户2573 追问 2020-09-01 11:29

老师,这个废件不收回来了,给对方,然后需要我们就赔偿款开发票

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:32

你好 那你就按你们实际收到的库存完工品来做入库 借库存商品贷委托加工物资 。 你们少收的 开票后:借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税

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快账用户2573 追问 2020-09-01 11:43

做了,但是那是其他件,和这个没关系

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:54

你好 那你就按这上面开票来做 :借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税

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快账用户2573 追问 2020-09-01 12:02

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-01 12:02

没事的希望能帮到你

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你好 那你们加工回来 你们入库了没有
2020-09-01
同学你好 是购进再卖出去的吗
2021-04-22
 你好    你们委托 对方加工的话。 那么就是开加工费的。 你收回来 后 按成品来入库入账即可 。   可以入账的  2;   你要 按加工费计入委托加工物资去核算。  完工转库存商品去的  
2021-08-16
你好 你可以先不做收入,工资按月计提,你要不知道的你怎么发下去的暂估的吗 按月做收入需要交增值税
2020-09-29
你好 你们采购了是多少 上家供应商就要按实际采购的数量和单价开票给你们。 你们销售出去了多少 你们就要按实际销售给客户的数量和单价来开票的 。 你要看你们实际发生多少来的。 合同应该是和开票数量和单价保持一致的。 现在你们主要是哪里不一致。
2020-09-14
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