你好 那你们加工回来 你们入库了没有

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老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司他的那个是提老师老师,我想问一下,就是我今天去的一家的公司,他的那个是提取备用金的,然后科目是借其他应收款贷银行存款,然后有那个付款的明细,然后是付给那个人的,然后用于支付些什么方面没有开票?
老师:付对方合同保证金,对方又要付货款过来,这保证金可以计到应付账款吗?
老师您好,多元化农业生态链,有食用菌培养和有机肥料。这些要交税吗
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
老师,建筑服务发票工程名称能只写装修工程吗
属于应交税费~应交増值税的下级科目的贷方与借方分别有哪些?
麻烦问一下老师,几毛钱的多交增值税可以不退税吗
计提的增值税全部减免,享受国家税收优惠政策,怎么做分录冲掉
今天上午完成本月增值税申报,明天在电子税务局—地方特色—往期报表导盖章的表,可以导出来吗,我今天去导,能导出附表1至5,但主表没有,明早会有吗?
没有,那个废件给他们了,我们用不了了
你好 那你委托加工的加工费做账没有 之前是否有发出去原材料 做分录了
之前一起加工的已经回来并且支付了加工费了
你好 我看看你们之前分录怎么做的 这样好判断来冲。 是全部加工的产品都报废了 还是只是部分的报废了
不是,就是其他件的加工费正常付,也是正常做账。只有这个件没回、加工费没付
你好 那你就正常按你收回来的件来做账支付加工费:借委托加工物资 贷应付账款 收回来: 借库存商品 贷委托加工物资 到时做报废 借待处理财产损益 贷库存商品 借其他应收款 贷待处理财产损益 借 应付账款 贷其他应收款 这样对冲就行了
老师,这个废件不收回来了,给对方,然后需要我们就赔偿款开发票
你好 那你就按你们实际收到的库存完工品来做入库 借库存商品贷委托加工物资 。 你们少收的 开票后:借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
做了,但是那是其他件,和这个没关系
你好 那你就按这上面开票来做 :借银行存款,贷营业外收入,应交税费--应交增值税
好的 谢谢
没事的希望能帮到你