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老师,您好。我们公司3月购进固定资产20000,没有做折旧,6月购进一批固定资产70000,然后7月折旧,7月折旧的时候,3月和6月加起来90000的一起折旧的,对吗?不对的话怎么处理

2020-09-01 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 11:22

你好,是一起计提折旧 需要把2万4-7月份的折旧一次性计提,7万做一个月的计提折旧分录

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快账用户7260 追问 2020-09-01 11:25

那么7月整体90000折旧,那笔分录需要红冲吗?需要更改吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:26

你好,你所指的那笔分录是指的哪一笔分录呢?

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快账用户7260 追问 2020-09-01 11:28

上个月的帐,直接把3月和6月入账的9万的固定资产计提折旧了,这笔需要红冲吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:28

你好,你的意思是多计提了折旧的意思?

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快账用户7260 追问 2020-09-01 11:31

不是的,老师我们3月购进的固定资产,我就没计提过折旧,6月购进的固定资产,7月份折旧,7月份计提折旧的时候,就把3月份的也当成6月份入账,统一7月份计提折旧了,这种做法是不是正确的?

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齐红老师 解答 2020-09-01 11:32

你好 你还少做了2万固定资产4-6月份的折旧,其他的是正确的

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